你好; 是多计提了还是少计提了。少计提了是这样做 ;

郭老师,您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗?
老师你好,21年工资多计提,今年得冲减,借应付职工薪酬4000,贷以前年度损益调整4000,更正:借管理费用-职工工资3500,贷应付职工薪酬3500,对吗?
2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
去年的工资今年一查多核算了4000,现在调整借 以前年度调整损益 4000 贷 管理费用-应付职工薪酬对吗
借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 贷方应付职工薪酬表示负债增加吗
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
个体工商户 查账征收 账上现金余额多 怎么处理 另 可以把现金转入其他应付款吗 要是转给法人 怎么做账
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
根据个税申报数据一比对,显示多计提了4000
你好; 多计提了 你就做反了 。 冲计提做 借应付职工薪酬 贷 以前年度调整损益-管理费用 ; 借 以前年度调整损益-管理费用 贷利润分配-未分配利润 ;这样处理的
不但多计提还显示发放了
发出去了吗?冲计提分录
发了,那就直接 借应付职工薪酬 贷管理费用
跨年了的哇,你按我说的做