同学你好 那这个就是6万加上四千
A公司属于制造企业,适用的增值税税率是13%,2019年10月发生如下经济业务:(1)1日,从B公司购入生产用原材料一批,价款为200万元。货到后A公司发现存在质量瑕疵,要求B公司给予10%的销售折让(考虑增值税)。B公司同意并办妥了相关手续,款项尚未支付。(2)3日,A公司所在地区发生台风,由于仓库倒塌,导致上月购入的一批价值300万元的原材料毁损,该批原材料购入时的进项税额是39万元。(3)5日,领用自产产品一批,用于职工食堂的建设,该批产品的市场价格是20万元,成本是16万元。(4)30日,在应付财务总监的工资中,扣除上月公司代垫的应由其本人负担的医疗费0.5万元。(5)8日,A公司与C公司签订委托代销合同,A公司委托C公司销售M产品100件,M商品已发出,每件商品成本为80万元,合同约定C公司应按每件100万元对外销售,A公司按不含增值税的销售价格的10%向C公司支付手续费。至2019年10月31日,C公司实际对外销售100件,开具的增值税专用发票上注明的销售价款为10000万元,增值税税额为1300万元。款项尚未收到。怎么做会计分录?
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
A公司(一般纳税人)委托B公司委托加工一批高档化妆品,材料和商品采用实际成本法核算。请做出以下业务中,A公司的账务处理。 (1)A公司发出珍珠一批,材料成本为100万元。 (2)A公司支付往返运费,价款1万元,税率为9%。 (3)A公司支付加工费用70万元,增值税税额为9.1万元。 (4)A公司支付消费税30万元, ①如果该批高档化妆品收回后用于直接销售,请做出会计分录。 ②如果高档化妆品收回后用于继续加工,请做出会计分录。 (5)化妆品验收入库。 ①如果高档化妆品收回后用于直接销售,请做出会计分录。 ②如果高档化妆品收回后用于继续加工,请做出会计分录。 老师第五小问怎么做诶
我们是经贸公司 我们做了一款产品,但是我们没有具备生产的条件,就我们购买辅料,出检测费用,认证费用,委托人家生产加工,这样我应该怎么做分录,怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的,就有一个购买辅料的购销合同,我就付款了,还没有收到发票,这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了,我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢,我支付了代加工的费用2万元,代加工的单价是1支一块钱,但是我付了2万块钱,他们就给我了18000支产品,这个时候我又应该怎么做分录呢?,最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
24年四季度按次申报的印花税应该是在开票后15天内申报,但是我是在季度末申报的。这样系统可能监测到我在应申报期限内没有申报这笔,风险预警了,这种情况可以改所属期吗?应该怎样处理?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
每件玩具的成本怎么确定呢,比如印刷了3000个,上面的成本会计分录可以写下吗?
那就是6万加四千然后除以三千
给设计公司付的款怎么做分录呢
同学你好 借生产成本 贷银行存款
支付给B公司的6万的会计分录麻烦老师写一下
借生产成本六万 贷银行存款 然后 借库存商品 贷生产成本
老师,6万是不需要做委托加工的会计分录吗?
你们是委托加工就做委托加工的
委托加工的6万会计分录可以写下吗?
按实际成本,借:委托加工物资,贷:原材料,库存商品等,材料成本差异(或借方)。支付加工费用、应负担的运杂费等,借:委托加工物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等。交纳消费税的物资,收回后直接用于销售,借:委托加工物资,贷:银行存款。等等
我们是把A公司设计的图委托给B印刷厂印刷出来,支付印刷款6万,这属于委托加工吗?
对的 这个属于委托加工
A公司做的生产成本,那委托加工的分录,是借:委托加工物资,贷:生产成本吗?
对的 这样做就可以的