同学你好,现在没有45万这个说法了,从4月1号起,小规模纳税人3%征收率的普票都是免增值税的
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 是不是必须这样写?吧0.05那一步写出来/
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 如果是对的 是不是必须要把差异金额写出来 不写的话行不行 还有就是减免税额:借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免 之前(包括昨年)这步一直没有做的话 能不能直接计入当期的营业外收入不
请问小规模纳税人季度未超45万免征增值税,期末免征增值税转入营业外收入,那么申报表没有附加费的是否就不用计提附加费了? 例如:本季度销售价税185000元,开出1%的增值税普通发票增值税为1831.69元,那么会计分录: 借:应收账款185000 贷:主营业务收入183168.31 应交税费-应交增值税1831.69 借:应交税费-应交增值税1831.69 贷:营业外收入-税收减免款1831.69 就可以了吗?不用考虑城建税及教育附加费吗?
小规模发票销项收入是这样记账的 借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费——未交增值税 不超45万的话,把减免税额万转出,把上面贷方的数转出来就行了吧,如果45万内有专票,转普票的税额就行了吧,但是今天教我得人说的含税额,这个我就没有听明白,是什么意思呢
老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
现在报的1-3月的,还是45万的。请帮忙解答一下我得问题吧。为啥我提问了两天都没有人回答
小规模纳税人收入处理:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费_应交增值税 小规模不用未交增值税这个明细科目,如果是45万之内的,就从应交税费_应交增值税转入营业外收入,如果有专票的增值税就直接银行存款交的时候借记应交税费_应交增值税
小规模季度没有超过45万,但是开的发票有1%还有3%税率 ,不含税金额都直接填到10行就行了吧