同学你好,涉及到现金流量的调整分录是不需要调报表的
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
老师您好: 借以前年度损益调整 贷应付款 借应付款 贷银行存款 这样是不是把银行存款的支出转到去年了,费用去了, 因为去年欠别人的钱,今年用银行存款支付给别人了,想把这笔支出算到去年的费用里了
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
涉及银行存款的以前年度损益调整科目是不是不能直接借银行贷以前年度损益调整 去年有一笔费用报销给员工借福利费贷银行 本来举办年会抽奖用,后来不办理了,员工把现金去柜台存银行了,这个分录要怎么做
涉及银行存款的以前年度损益调整科目是不是不能直接借银行贷以前年度损益调整 去年有一笔费用报销给员工借福利费贷银行 本来举办年会抽奖用,后来不办理了,员工把现金去柜台存银行了,这个分录要怎么做呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
也就是说你后面的这个分录不会影响之前的报表,会体现在今年
那怎么才能把这个费用算到去年的费用里呢,而且用的是今年的现金
费用你通过以前年度损益调整已经计入到了去年了
也就是说我只需要 借以前年度损益调整 贷银行存款 这一个回合就可以了是吗
不是啊,你两个分录是没错的,第一个分录就是将费用调到去年,第二个分录是今年正常的支付,一定不能简写成一个的
您好老师,那您说的涉及到现金流量的调整分录是不需要调报表的是什么意思? 再有就是我这样做可以划分今年和去年费用吗
就是如果你发现以前年度做错了,属于调整事项,你是需要更正你的报表的,所以你去年的报表的利润数需要调,但是现金流量表不需要,因为就是今年付的
肯定可以区分不同年度的费用啊,你只是改以前年度的利润,不会影响今年的费用