您好 在本月报个税的时候,本期收入是写9900

老师申报个税时候,比如基本工资5000,扣考勤100 ,我填写收入额时候,是不是5000-100后的金额填写 。 老师如果又加班工资100 ,我这个100 是和5000合并 填到收入里面,还是单独100放到其他里面或者填写到哪个位置?
老师,我们有个员工是月底入职的, 但是工资是含到下个月一起发放的,请问我申报的个税的时候扣除选5000,还是10000
老师,你好,本月发放上个月工资,计提是根据发放工资表计提入账,但是个税申报时是上个月的,这样个税申报期间与入账时间不匹配,是否存在问题
你好请问,比如个人工资上月是10000,发放时扣了个迟到的罚款100,这样我在本月报个税的时候,本期收入是写10000,还是9900
你好老师,就是每月计提工资的时候,比如借方:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 发放的时候借方:应付职工薪酬10000 贷方:其他应收款保险500 ,银行存款 9500 本来个人保险就是个人自己交的,这样的话不就等于把个人交的保险也计入单位损益里边了吗
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
那这样我在计提工资的时候是计提10000吗
按照9900计提 扣除后的
那扣的100怎么做账务处理
按照9900计提 100就不在账上 不需要处理了啊
这样好像不对吧,这100是需要体现的吧,之前有个老师说是可以放下营业外收入,或者用于发放职工福利
放下营业外收入 最后转到本年利润里面 最终对利润没有影响
或者用于发放职工福利?扣了罚款 然后再发放?