你好,这里的增值税税率是13%吗
2019年8月份 , 华海公司当月发生增值税销项税额合计为400 200元,增值税进项税额转出合计为19 500元, 增值税进项税额合计为205 050元。当月公司已用银行存款支付增值税税款204 650元,请计算本月应交增值税并编制会计分录。
2020年6月份,甲公司发生销项税额合计为161800元,进项税额合计为105350元。该公司当月应交增值税为多少?
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税50000元。(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
清华园食品有限公司2021年I1~12月发生如下经济业务:(1)2021年1I月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如000元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如O00元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
企业销售产品预计退货率为10%,退货时产生退货费用,如何做账务处理
老师您好,公司注册资金100万,无盈利,两个股东,A股东10%已实缴10万,B股东90%未实缴,B想把名下股权90%免费转给C,请问老师,这种情况下,B未实缴,公司又无盈利的情况下,需要缴税吗?因为公账上面有A的实缴10万,会不会按照这个来参考纳税?
洁厕灵的税务编码是哪类
日,两公司与丁公司签订合同,在丁公司的厂区内新建一幢厂房,合同总价款为50万元。该工程建设期为3个月,预计可能发生的总成本为400万元。截至2021年年末,两公司已预收工程款180万元,该工程实际发生材料费100万元、人工费50万元;202年1月31日,该工程累计已发生材料费210万元、人工费70万元;预计还将发生材料费80万元、人工费40万元。两公司校实际发生的成本占估计总成本的比例确定工程的履约进度,不考虑增值税等相关税费及其他因素。2022年1月31日,丙公司应确认的收入为()万元。
老师,请问小规模劳务公司异地项目开票不超过30万是不是不用预缴税啊?那需要在异地申报个税吗?
老师老板有3家公司办税人员都是我,在同一台电脑上开票有没有风险啊,
老师,我们公司有残疾人即征即退,申报增值税的时候申报错了,更正的时候本月数销售额变动不了。
老师 我想问下小规模公司不怎么开票然后有银行流水 每个月也要打印流水出来做账然后到季度再报税是吗
股权转让,公司注册资本1200万,账面净资产730.6万都是实收资本,评估净资产720.6万,筹建期,未分配利润等科目都为零,张三占股比例65%,实缴了426.1万,现在转让股权,以426.1万转让,要缴税吗
账面上的存货做直接报废,非正常损失做了进项税额转出,入了营业外支出可以在所得税前扣除吗?
一般没有说明税率都是13%
你好,该公司当月应交增值税=(161800元—105350元)/1.13*13%