你好,2022年3月做的事儿,一年的吗?

2021年加计抵减当期未声明,2022年3月做了声明,现在如何操作可以享受前期加计抵减
我司属于一般纳税人,制造业,但将厂房出租,执照有租赁服务。 去年电子税务局提示我司符合享受加计抵减10%政策。我司没有享受。 于是我将2019.4月起—2021.12月的进项,补计提了.提交2019.2020.2021的加计抵减声明也都通过了。 2022年3月份专管员给我打电话,意思我是制造业怎么享受服务业的加计抵减政策,于是我找专管员,提供我司没有任何制造业务,纯厂房租赁,占公司全部收入的80%-95%. 专管员让我更改了行业为服务业。 我是22.年3月更改的服务业。那么我想问: 1.是不是按照实际业务判断,我司租赁业务占比80%.符合加计抵减政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?还是说只能享受“更改行业”后的2022.4月—12月的部分? 2.现在税局没有质疑我的加计抵减,我担心后期会不会再说我们不符合,多抵减了,再罚款?
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
请问老师,2022年1月份开始成立,那么9月份开始有收入,10月没有收入,11月份有收入,12月份也有收入,请问在2022年提交加计抵减政策声明时,应该选择所属日期是9月-11月吗?还是说可以选择9月-12月份的收入数字?
我们符合增值税加计抵减(生产性服务业) 1.如果每个月有加计抵减税额每个月都需要计提么? 2.做过声明,加计抵减申报可以年底汇总一次申报么? 3.去年的加计抵减没有申报,也没有计提,现在更正了报表申报了,退税了。现在需要怎么做账? 麻烦老师了,希望老师能解释详细些。
老师,关联业务往来年度报告需要关联单位的年报表吗
老师你好,我想请问一下,是我在2025年年底的时候计提了年终奖,但是由于后面公司没钱发放,所以我在汇算清缴的时候调增了,那我这笔年终奖冲销是不是就直接借:应付职工薪酬 贷:未分配利润?
建筑行业招投标,一般纳税人注册公司,对注册经营地址有要求吗
老师,您好,个体户核定征收,一年多少以内免征个税呀?
老师,有餐饮行业的内账表格吗?
老师,公司有活动,外来人员的交通费用由公司支付,计入什么科目?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
我单位100%投资的企业增资,找的代理办理的营业执照业务,现在税务登记带进来的数据从其他有限责任公司,变成私营有限责任公司了,问代理,代理说是系统的原因,现在税务变更怎么办?
工会经费 和水利建设费 按什么缴纳 ,需要每个月缴纳 还是可以一次性缴纳
249 万(退税)= 省 1000 + 高风险;251 万(补税)= 多交 1000 + 低风险。选 251 万,安全第一。 请问老师,这句话分析的复核实际工作中的经验么?
你做的加计扣除声明选择的是哪一年的?
做的2021年的声明
2022年声明的是2021年全年的
你好,那你二一年的增值税申报表可以去税务局修改。
要更正申报是吗?
那我增值税更正了,所得税也要修改吗?我不知道怎么修改增值税申报表
这个加计抵减政策的收入怎么做会计分录
更正申报的所得税的不用修改,直接都调调整到当年就可以的, 借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
我这个有收入不影响所得税申报表吗
我就去年12月有个加计抵减8千多,现在更正12月增值税申报表,12月当月交了6万多增值税,这个加计抵减的是申请退税还是留抵到今年
你想要调整汇算清交吗?
如果你想要调整汇算清缴的话,可以把这个营业外收入改成利润分配,未分配利润汇算清缴的时候需要增加你的收入。
申请退税一般都会给你退回来。
我现在是要更正2021年11月到今年2月份的增值税申报表,这个加计抵减专管员说先留抵
我汇算清缴还没有做,增值税申报表更正,那我账务处理也要全部重新做吧
账务处理可以做到这个月不是吗?这个没有影响的,根据你税务局的要求来就可以。
更正了11月到2月的申报表,账务处理可以做到这个月?
可以的,可以这么做的。