您好同学,差旅费补助的话,一般和工资在一块儿申报个税,工资不需要发票。

老师 公司个体户开了很多个人票出去(刷国补),但是没什么进项票,这个问题大吗?
老师,老板买的这个酒和手机是送礼的,金额这么大可做业务招待费吗
建筑公司成立之初是核定征收,没有成本票给公司付款全是转给项目负责人个人的,他个人代付所有的材料人工等,现在公司其他应付款个人借方挂了几百万,能一直挂着么?后续如何处理
老师在哪里不用登录就能查到公司有没有申报年报
老师,酒店购买的公众责任险、雇主责任险计入哪个会计科目的二级明细?
老师 员工离职怎么在自然人电子税务局里边儿操作呀?
老师,我们是酒店的,运营期间装修了一下,装修费58000可以一次性计入管理费用-装修费吗?还是计入主营业务成本?
老师,我们是酒店的,酒店装修费58000元计入哪个会计科目的二级明细?能不能一次计入管理费用-装修费,小规模公司
我们公司是农业公司,种植了芦竹(一次种植多年采收)和蓖麻(当年种植当年采收),想问一下关于前期投入的成本应该这两种作物应该计入生产性生物资产还是消耗性生物资产还是农业生产成本
老师,公司的承兑,找人兑出来,那个人可以直接打到另外一家公司吗
如果不跟工资在一块儿的话,是需要发票才能入账才能税前扣除的对吗?
嗯,对是这个意思的。
老师,这个有具体的政策文件吗?我之前看到一篇文章说是差旅费补贴可以随差旅费其他支出费用一同报销,不需要发票?有这说法吗?
这个税法这块儿没有这方面的文件规定的,但是你的支出你没有发现的话,你就得给他申报个税,工资你不可能说无缘无故的就给他做了这个支出,那后期税务局查账的话,你没有办法去证明,你这个是合理的支出呀,那如果每个单位都这样去支出的话,那可能都是大家都少交所得税。
有出差的住宿、交通发票或者是出差单作为证明的话也不可以对吗?
那你有发票了的话,你直接做账不就可以了。
住宿,交通是正常报销的发票,另外还有些补助(差旅费补助),没有发票
那这样吧,你问问你们当地的规定,如果你们当地税务有允许这样啊,没有发票入账的话就可以,主要是看税管员怎么去认可这个事情。
好的,了解了,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星