你好 不需要特别的账务处理阿 借:应付职工薪酬--补助/津贴 带:银行存款
老师,不计征个人所得税的,差旅费津贴,误餐补助,怎么写分录
老师问下差旅费津贴 误餐补助 交通补贴 通讯补贴用不用发票 记账免个税情况下
误餐补助和差旅费津贴不需要交个税,怎么做帐务处理
请问,税法规定差旅费津贴和误餐补助不交个税,工作中应该怎么操作
企业差旅费津贴和误餐补助需要发票吗?是否计入工资交纳个税?会计分录如何做?
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
不是直接入管理费用吗?这样计入职工薪酬不是要交个税吗?
你这个标准的账务处理,是要通过应付职工薪酬过渡的
直接做管理费用_误餐补助可以吗?
可以的,虽然不是标准的账务处理,但是影响不大的