你好; 这个提成表给你 ; 你们这个要支付给对方钱是吗? 那你 提成的金额与你之前做的销售费用金额 以及发票一致吗
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
问题是这样子的,我之前预付了我们代理商的营销代理费,当时预付时挂账:借预付账款,贷银行存款,后面他们把发票开过来后,我是这样做的,借营销费用,进项税,贷预付账款。但是现在我们房子开始销售了,结算提成了,提成表拿给我,我要怎么做这个账呢?感觉都没有科目能平
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
你好老师,我们之前在工地现场临时租我当地村民的房子,每个月付款时我当时是记了借银行存款,贷:预付账款,租了5个月,现在不租了,共花费4500元,当时村民同意帮我们代开发票的,现在他们不开了,但是这笔费用在预付账款中,我年底是不是要将它划入哪个科目才合适
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
这个提成表给我,我现在不用付了,因为之前预付的款还有多的,我们项目成立后就在外面请了营销团队搞销售,但是项目拖了一年多才销售,前期每个月都有预付了十万给他们做为运营资金。现在房子销售了就要结算提成给他们,我之前付了有200万,现在他们第一期的提成只有69万
你好 ; 你去看看 有金额差异没有 ; 比如你 付款了200万 。实际提成是69万; 那你 之前营销费用是 做的200万的金额吗 ? 去冲下 ; 你实际 营销费用应该是 69万才对的