1借在途物资30000 应交税费应交增值税进项5100 贷银行存款35100

资料:某工业企业2020年3月发生以下经济业务 1.3月1日,从本地购入原材料一批,价款30000元,增值税13%,材料已验收入库,增值税专用发票及账单等结算凭证已收到,货款已通过银行支付。 2.3月5日,从外地采购原材料一批,价款10000元,增值税13%,增值税专用发票及账单等结算凭证已到,货款已用存款支付,但材料尚未到达。 3.3月8日,上述材料到达并验收入库。 4.3月12日,企业的生产车间领用原材料50000元,其中生产A产品用料30000元,生产B产品用料20000元。 5.3月20日,A产品完工并验收入库,实际成本42000元。 6.3月25日,A产品全部出售,增值税专用发票上注明的价款是70000元,增值税为9100元,款项暂未收到。
1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
某企业9月份发生如下经济业务:1.9月5日购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款30000元,増值税进项税额5100元,当即以银行存款付讫。2.9月8日,9月5日所购材料到达企业并验收入库。3.9月18日,购入材料一批,取得的増值税专用发票上注明的材料价款40000元,增值税进项税额6800元,发生运杂费500元,材料已验收入库,当即以银行存款付讫。4.9月25日,购入材料一批,合同价格30000元,材料已运达企业并已验收入库,结算凭证未到,货款尚未支付。5.9月30日,根据发货凭证汇总表得知,企业9月份生产产品领用材料80000元,生产车间一般耗用材料4000元,销售部门领用材料2000元,管理部门领用材料1000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
二.资料:某企业9月份发生如下经济业务:1.9月5日购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款30000元,增值税进项税额5100元,当即以银行存款付论。2.9月8日,9月5日所购材料到达企业并验收入库。3.9月18日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款40000元,增值税进项税额6800元,发生运杂费500元,材料已验收入库,当即以银行存款付论。4.9月25日,购入材料一批,合同价格30000元,材料已运达企业并已验收入库,结算凭证未到,货款尚未支付。5.9月30日,根据发货凭证汇总表得知,企业9月份生产产品领用材料80000元,生产车间一般耗用材料4000元,销售部门领用材料2000元,管理部门领用材料1000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
资料:某企业9月份发生如下经济业务:1.9月5日购入材料一-批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款30000元,增值税进项税额5100元,当即以银行存款付讫。2.9月8日,9月5日所购材料到达企业并验收入库。3.9月18日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款40000元,增值税进项税额6800元,发生运杂费500元,材料已验收入库,当即以银行存款付讫。4.9月25日,购入材料一批,合同价格30000元,材料已运达企业并已验收入库,结算凭证未到,货款尚未支付。5.9月30日,根据发货凭证汇总表得知,企业9月份生产产品领用材料80000元,生产车间一般耗用材料4000元,销售部门领用材料2000元,管理部门领用材料1000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
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2借原材料30000 贷在途物资30000
3借原材料40500 应交税费应交增值税进项税额6800 贷银行存款47300
4借原材料-暂估30000 贷应付账款-暂估30000
4借原材料-暂估30000 贷应付账款-暂估30000