您好,应当是应付职工薪酬工资贷方发生额

请问老师,残保金怎么填写,上年在职职工工资总额我应该按应付职工薪酬还是管理费用职工薪酬的余额填写,这两个的余额都不一样,管理费用---职工薪酬有工会经费的计提
汇算清缴时A105050表的工资薪金支出是按照应付职工薪酬的全年借方金额填写对吗?还是按照管理费用的应付职工薪酬填写。
支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬+(应付职工薪酬年初余额-应付职工薪酬期末余额)-(应付职工薪酬在建工程年初余额-应付职工薪酬在建工程年末余额)该公式中年初余额年末余额说的是一个绝对值数据对吧。
职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金如果计提发放一致,这个金额怎么填写,是填写应付职工薪酬的借方发生额,还是管理费用工资发生额
老师汇算清缴,工资薪金,这个是填应付职工薪酬本期发生额,还是管理费用职工职工薪酬的金额
老师 员工补了社保基数,完税证明出来以后有滞纳金, 那做工资表的时候这个滞纳金应该是公司承担还是个人承担?
老师麻烦问一下,比如报4月份的税,但是抖音开票是5月才开4月的发票,4月报税是按照全额报4月收入吗,5月收入如果没有4月多就再红冲吗
请问从融资公司贷款利息是10%高于银行3%,那高于部分汇算时要调整出来吗
老师,投资收益纳税调整明细表,怎么填写,公司投资子公司100万,收到子公司股利分红10万,怎么填写
发票开的是电力公司的抬头,转账又转的是不一样的户名,但都属于电力公司,这样的如何做账呢
你好老师其他应付款在现金流量表里属于什么,做账软件是归类到其它经营活动,但是税局说不是应该归在筹资活动吗
请问我们没有及时还融资公司款,产生的罚息,这个汇算时要调出来吗
老师 为什么 有的进项票在未抵扣和已抵扣里面都找不到?怎么去找这张发票呢
老师,开进来的培训费的发票,是青少年类培训的还有健身培训的,这些都入福利费吧?
银行手续费通常是逐笔做还是一个月做一次
老师,没明白,我怎么查看这个应付职工薪酬工资贷方发生额
您好,看您的科目余额表