您好,是的,就是这样做的
调整应收账款,1.分录借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整 2.借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 会影响到今年的利润吗
老师你好,麻烦问下补计提上年度无形资产摊销,借利润分配-以前年度损益调整,贷累计摊销,借利润分配-未分配利润,贷利润分配-以前年度损益调整,分录对吗?
您好,以前年度损益调整的分录,比如调整22年少记的一笔费用,借,以前年度损益调整 ,贷,负债; 借,利润分配-未分配利润 贷,以前年度损益调整, 是这样吗?
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
请问老师跨年多计提的工资,冲掉分录是不是 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 然后借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润呀
老师,企业要注销,那些应付且无法偿付的应付账款转入营业外收入要缴纳增值税吗?
现在有一笔23年的其他应收款1400万,需要平账,减资的话具体怎么操作,税务局那边来问了
请问外贸企业免退税7月份出口,第一退税被撤回,可以用8月份出口的另一票去申请第一次退税吗?
老师请问,建筑劳务公司,一般纳税人,属于小微企业,如果开票200万,需要加收多少税点
货款23155,原本签的合同是13个点的税,现在商家只能开三个点,那么另外这10个点的税我们要求商家从价格上减下来,减下来后我们应该付给商家多少钱然后和票才能对上呢,这个应该怎么算,对于付款方来说怎么算划算些
老师,电子税务局有一个提醒要签订《社会保险费文书电子送达确认书》,签这个干啥用的,不签可以吗
房租发票专票可以抵扣吗?
我司是培训学生打篮球的,现在找了第三方机构进行培训,没有用自己的老师培训。开回来的培训费发票能用吗?入什么科目?
老师,请问跨区域项目部预缴企业所得税是填含税价还是不含税价?
公司要注销,账上有900多的进项留抵,这个要怎么处理
放到损益科目的哪个下面,我们是小企业会计准则
老师您好还在吗
借:利润分配-未分配
贷:应付职工
直接这样做就可以
放到负债里面吗
那工资就不平了呀,是多计提了
你是前面的工资多计提了吧
冲账是
借:应付职工
贷:利润分配-未分配
你前面应付职工多计提了,本来就有余额,现在冲掉就平了,然后未分配增加了
如果是少计提了补计提就是 借:利润分配-未分配 贷:应付职工
多计提多发放,正确的替别人公司代发的工资,是两笔,怎样调
你的工资前面没有支付,应付职工本来就有余额,现在把前面计提的冲掉,那么应付职工就没有余额了
以前也付了的
这个支付了,为什么要红冲工资了?
现在红冲的原因是多计提了还是?
当时是借:管理费用工资,贷工资,发放时借工资,贷银行,跨年了,检查是替别人公司代付的工资,正确是,借其他应收款,贷银行
在吗,老师您好方便不
借:其他应收款 贷:利润分配-未分配 这样调下就可以