您好同学,营应纳税额是350多,那你得浇交税呀,应该交税呀。

21年收入7万7千多,查个人所得税汇算申报,按app指示最后出现享受免申报,点击后完毕后,查询并没有出现绿色已完成字样,应纳税额是350多,请问我这是完成申报了吗?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
请问一般纳税人增值税本年比上年税负底可以吗?
老师,请问个体工商户经营所得申报收入总额是不含税的吗,开票未满30万补贴的税费计入营业外收入需要加在收入总额里吗?
设备租赁公司 法人是老板娘 开发票可以开老板的名字吗?保险的发票,需要做个设备租赁合同能合理吗?公司租的老板的车。
朴老师,问一下工会会计年初余额不平衡,我是按照一体化输入的24年年底数据
老师请问以前年度损益调整科目是需要做凭证结转吗,还是金蝶软件会自动结转。
请问这个第二问怎么算?
有没有只能用公户打不能用私户打的款
一般纳税人增值税预缴申报表填写的数字会在主表里体现吗
老师,我是生产企业,生产胶水的,购买蜂窝芯板,用自己的胶水把板粘结做成蜂窝芯板出口,这个是视同自产吗
老师您好,公司申报个税时,个人承担的社保和医疗,10月份统一调整的缴费基数补缴的,寻报个税时需要填写新缴费基数的扣除费用吗?