这个里边没有利润总额啊

老师好!问下利润总额包括视同销售里的增值税和附加税吗?假如这道题考虑增值税和附加税,那利润总额的计算过程帮忙列支下吧!谢谢您
老师,我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算,,那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗,报表没出来,怎么计算呢
2.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车零部件的生产和销售,企业所得税税率为25%,2×21年利润表如下表所示:利润表编制单位:甲公司2×21年单位:万元项目本期金额上期金额一、营业收入A50172减:营业成本4731033762税金及附加835712销售费用95277112管理费用59694469财务费用799825加:投资收益(损失以“-”号填列)00公允价值变动收益(损失以“-”号填列)00二、营业利润(亏损以“-”号填列)2165D加:营业外收入B125减:营业外支出6557三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33003360减:所得税费用C840四、净利润(净亏损以“-”号填列)2475E要求根据甲公司的利润表回答以下问题:(假定应纳税所得额等于利润总额)(1)会计基础主要有哪些?利润表的编制以什么为基础?从甲公司的利润表上可以了解到该公司的什么信息?(10分)(2)计算表中A-E英文字母代表的金额分别是多少?(10分)(3)利润表中营业收入项目的金额是根据哪两个会计账户本期发生额确定的,营业成
五、(18分)公司2022年1-11月“本年利润”科目累计金额为贷方800万元。12月末结账前损益类科目的余额如下:单位:元主营业务收入1500万投资收益150万其他业务收入200万营业外收入50万公允价值变动损益(贷方)100万主营业务成本800万税金及附加40万其他业务成本150万管理费用220万资产减值损失120销售费用80万财务费用30万营业外支出160万假设企业全年应交所得税为250万,递延所得税资产增加80万,递延所得税负债增加30要求。1、列出算式,计算企业12月份的利润,全年利润总额,所得税费用和税后利润,2、编制结转利润,计提所得税和年末结转的会计分录。(1)12月份利润-(2)全年利润总额(3)所得税费用=(4)税后利润=会计分录:
老师好,企业要求提供资产总额,净资产,纳税总额,销售收入总额,主营业务收入,请问老师我这取数正确吗?麻烦看下 1.资产总额是资产负债表中的资产合计,净资产是资产负债表的所有者权益(或股东权益)合计 2.纳税总额包括所有交的税费,比如增值税,企业所得税汇算清缴补的税等 3.销售收入总额自己主营业务收入就是利润表里的营业收入
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
老师好!第五项专票里本来有17万增值税,假设还包括附加税20.4万;第六项营业外支出中专票里有6.5万增值税,0.78附加税;第十三项中包含专票增值税13万,附加税共15.6万,视同销售收入中的增值税和附加税需要放在利润总额中吗?这道题的利润总额该咋算?
看下边发的这个吧
帮忙写下利润总额的计算过程吧!谢谢
增值税是价外税,不用考虑。只计算因视同销售多产生的附加税费抵减利润
麻烦写下计算过程吧
我自己算不明白
你纠结就是是10项业务?算不明白,你就先做会计分录,然后,按照利润表上的计算公式 营业收入-营业成本-税金-期间费用%2B营业外收入-营业外支出=利润总额