你好,可以的,可以这么做的。

老师,早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万,我当时做的借银行存款7贷应收账款7,2月份我们对私给他们转过去了,借应收账款7贷银行存款7,她对公给我们转了7万,我给他们开了票,内账外账都是我在做,我内账怎么做这笔分录啊,
老师请问我们开了300万的票出去,业主要求我们一次性把票开完,此月只完成了100万的量,假如300万的增值税为30,借应收账款300贷主营业务收入90应交税费_销项税30.还有180怎么做账呢?
老师,请问业主按合同规定进场预付30%的款项30万给我们,但是需要我们提前把全部的发票100万开过去发票开过去,我们怎么做账呢?
老师,请问业主按合同规定进场预付30%的款项30万给我们,但是需要我们提前把全部的发票100万开过去发票开过去,我们怎么做账呢?
老师,请问业主付了我们30万的款,让我们把全部票开过去,开了100万过去,我们做账时候,借,银行存款30万,借应收账款70万,贷,合同负债990099.01应交税费9900.99可以吗
两边发工资算全部, 一边有社保一边是没有社保,没有社保的是按工资申报,汇算时是按工资好还是奖金好 汇算时选综合所得计税、单独计税
老师 我们做清关 货物出口国外 货代开出来的运费发票 还需要备注 从哪里到哪里的吗
公司付房主的租金没到期可以提前支付给房主吗
现在还没有申请高新技术企业,一直在研发产品,记账怎么记账?
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
那因为这个项目我们购买了30万的材料,这个材料费进入什么科目呢?
借原材料贷银行存款30万 借合同履约成本贷原材料。
是借工程施工_材料费30万,贷银行存款30万,还是借合同履约成本30万,贷银行存款,30万呢?
你是新企业会计准则做账吧,如果是的话,合同履约成本,如果你是企业会计准则做账的,做到工程施工。
用的是企业会计准则,在里面增了个合同负债一级科目
你好工程施工用这个