你好,可以的,可以这么做的。
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师请问我们开了300万的票出去,业主要求我们一次性把票开完,此月只完成了100万的量,假如300万的增值税为30,借应收账款300贷主营业务收入90应交税费_销项税30.还有180怎么做账呢?
老师,请问业主按合同规定进场预付30%的款项30万给我们,但是需要我们提前把全部的发票100万开过去发票开过去,我们怎么做账呢?
老师,请问业主按合同规定进场预付30%的款项30万给我们,但是需要我们提前把全部的发票100万开过去发票开过去,我们怎么做账呢?
老师,请问业主付了我们30万的款,让我们把全部票开过去,开了100万过去,我们做账时候,借,银行存款30万,借应收账款70万,贷,合同负债990099.01应交税费9900.99可以吗
老师,我们公司开超市,然后盘点了需要出具盘点报表,报表需要说明盘点盈亏的原因,这个报表有格式或者模版吗,发我一下,谢谢
外商企业有没有规定说要用什么会计准则?懂的老师来详细说说
服务性质公司,财务证据链:发票、资金、合同,可以吗
小规模卖公车要交什么税
老师,我想问下我们一般银行付款才会入费用,一般不计提工资,发放工资直接入管理费用,这种情况23年开始发放工资就没那么及时了,有员工次年5月之前没发放的部分我就计提了,但是大部分员工一般次年5月之前就把上一年度的工资全部发放完成了,这种情况这在次年五月发放完的工资也要计提?如果不计提可以?次年发放时直接入费用
老师,机器设备上的水路滤芯,开票时大类属于哪种呢
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
那因为这个项目我们购买了30万的材料,这个材料费进入什么科目呢?
借原材料贷银行存款30万 借合同履约成本贷原材料。
是借工程施工_材料费30万,贷银行存款30万,还是借合同履约成本30万,贷银行存款,30万呢?
你是新企业会计准则做账吧,如果是的话,合同履约成本,如果你是企业会计准则做账的,做到工程施工。
用的是企业会计准则,在里面增了个合同负债一级科目
你好工程施工用这个