您好 计提的话 数值是减免后的数值计提

一般纳税月销售的小于10万,减免的附加税怎么计提,还有企业所得税汇算清缴时,减免的企业所得税需要计提吗?请教减免的税费转出及计提的会计分录
老师好,我公司这个月销售收入9万多,免教育附加和地方教育附加,计提税金及附加时以减免前的计提还是以减免后的计提
一般纳税人附加税月收入不到10万减免地方教育和教育费,这个只要交增值税就要计提,现在报税的时候是直接免的, 那么计提完,减免的分录怎么做?
老师 现在政策出来 减免附加税 和免费教育附加 这个分录还要计提吗 就是减免的以及免收的 如果计提的话 数值是减免前的还是减免后的数值 然后缴纳和计提时分录怎么写
老师:您好,增值税和附加税正常计提后有减免,怎么做账呢?是按正常计提的数入账还是减免后的数?分录怎么做?
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?