支付的时候借管理费用贷银行存款。 抵扣的时候借应交税费贷管理费用。

开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
税控维护费280元当月支付当月税款所属期低减增值税,是不是在支付的当月就做,借:应交税费—增值税(减免税)280 贷:银行存款280
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
税控设备维护费280元计入应交税费_减免税款借方,贷方冲减管理费用,这个280元一直在借方挂着,是不是等到交增值税的时候可以少交280元?
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
你好老师 收到保险公司退回的意外险会计分录怎么做
我实际给员工发放1500的劳务所得金额,员工应该要开具多少发票给公司,另外公司申报个税应该申报哪个金额
老师,公司对外销售产品客户用金融平台支付,平台手续费开的专票,公司可以抵扣吗?对于公司来说就是收货款时产生的手续费。客户是在银行贷款付的货款,这样的话手续费专票可以抵扣吗?谢谢
小规模未开票电商收入填报增值税在哪填写数据
请问董孝彬塲在线吗?
老师咨询一下,我公司小规模纳税人,税率由5%改为3%,这个税金之间差额应该入哪个科目
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老师,按摩椅发票怎么做账
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我是像老师说的那样做的
可是我发现资产负债表中其他非流动资产行次怎么出现一个280,我有些迷惑
您好。,您的分录不对,您看一下我发的分录是两笔。
所以我就以为我这笔哪里出现问题了
。你这笔写错了。购进写一笔抵扣写一笔 。把我写的抄上就对了。
我是借管理费用贷银行,同事做了一笔借应交税费,借管理费红字
后面回复这个处理是正确的。
我的意思就是我第一次就是正确方法处理的!可是我不知道资产负债表中其他非流动资产为啥出现一个280,造成了我的报表不平,所以我就以为是我的分录要改成一笔直接抵税
现在报表不平我不知道是什么原因了
因为你第一问题问时发来那个抵扣的分录是错误的。
报表不平查看期初平不平?余额表平不平? 差哪个金额?
老师我没有在账上做错误的那笔分录,您还是没有理解我说的内容
我账务上是做了两步
报表不平查看期初平不平?余额表平不平? 差哪个金额?检查一下这个。
一般是应交税费是负数时 会填写到其他非流动资产里,你不是软件 做账吗 ?
就是多了一个280
报表是软件 出的吗
是的话看下报表取数公式
那就对了,当期我预交增值税大于当期我应交的增值税,预交有留抵,而且280我也在当期做了抵减
你好 就是这回事,应交税费是负数时 会填写到其他非流动资产里
预交税费抵减需要做账务处理吗
是不是不用做账务处理,我把280放到次月抵减应该就OK了
直接抵扣就可以,都交留抵