同学您好,一般是契税和印花税
老师,我们是建筑施工单位,甲方用房子抵工程款,我们如何做账
建筑行业,我们欠甲方工程款,甲方欠乙方货款,我们用房子抵给乙方,签订三方协议。发票是乙方开给我们还是甲方?
老师我们是施工方(乙方),建设方(甲方)要用房子抵工程款,到时我们要缴纳什么税呢
我们是施工方(乙方),建设方(甲方)要用房子抵工程款,到时我们要缴纳什么税呢
老师我们是施工方(乙方),建设方(甲方)要用房子抵工程款,到时乙方要缴纳什么税呢
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
假如价税合计额是200万,需要交多少税,怎么计算的,麻烦把计算过程打下
契税通常与当地税务部门根据房屋确定,一般1%-3%,印花税万分之三,同学您好,计算公式=价税合计/1.13*上述税率
咱除以1.13那不应该是1.09吗
对的你们是做房子的,有1.09,也有1.05的老项目
老师您懂吗,老项目上1.03
这个要按房子不动产算的,不是建筑业