你好,借银行存款100 贷短期借款100 借其他应收款100 贷银行存款100 借银行存款70 贷其他应收款70
老师,我公司是出口企业,代理出口证明上面我公司是委托方,受托方是一达通,公司收到一达通的货款2万元,这个怎么做账。然后后面公司支付给一达通企业服务费500元,都是对公账户收付款的,这个账务怎么处理
老师好,我想问一下我公司贷款100万然后受托支付给某企业付货款30万,实际支付给他100万,剩下的70万某企业转到我公司账户,那么请问这70万在我公司怎么做账务处理,会计分录怎么写?
老师好,我想问一下我公司贷款100万然后受托支付给某企业付货款30万,实际支付给他100万,剩下的70万某企业转到我公司账户,那么请问这70万在我公司怎么做账务处理,会计分录怎么写?
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
老师你好,我想问一下将公司车牌卖给公司员工60万,然后员工再卖给公司80万元,怎么处理,收到60万和支付80万的会计分录怎么做
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
请朴老师解答,请问老师,第三小问,我认为 借:银行存款100 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润
24年12月2号签合同,合同约定货物于25年3月底之前发货完毕,25年1至3月陆续发货,购买方没有要求开发票,销售方应该在什么时候确认收入?
老师发票加盖公章还要开通会员的呀
计算基本每股收益和稀释每股收益时,题中有送股、可转债、普通股 基本每股收益应该包含哪些呢? 稀释每股收益呢