借:在建工程 贷:银行存款
老师你好,请问一下 我刚接手了一家绿化工程公司会计,之前有笔工程款开了发票要收款 因为这个工程还没有开工 贷了:工程结算 现在收到了50万,是对方支付的预付账款。 请问老师现在这50万的预付账款要怎么出分录入账才正确啊?要冲之前开票的款吗?还是要单独挂预收账款
老师,我司是新成立企业,预付了安装工程公司一笔工程款并提前已收到发票,我要怎么入账?
老师。我有个公司。前几年是个人包工程,今年成立了公司,但是他工程款去年的陆续也收到公司账户了。我怎么做账啊??都是前几年的欠款。公司今年新成立的。
我公司收到一笔预付工程款,会计分录怎么做?我开了这笔预付款的收入,因为还没开始做工程,所以不能硧认这笔收入。请问收到的预付款要如何入账?
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
付款前已收到专票,发票不用处理?
借:在建工程 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
在建工程设不设二级科目呢?
在建工程可不设二级科目
老师,再请问,如果我司有模具车间,制造的模具有自用也有外销,自用的从购料开始怎么处理?
一题一问,请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的