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小规模服务行业,1-3月份有收了款没有开票的情况,计提了增值税,在4月补开了是享受了税收政策的优惠,申报的时候如何申报呢?是按收款申报收入还是按开票呢

2022-04-03 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-03 15:47

你好 按照你的负数无票收入加开发票的来开

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快账用户6638 追问 2022-04-03 15:48

意思在无票收入还按发生期间申报,等开票的时候再红冲,按照发票再重新申报一下是吗?老师

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齐红老师 解答 2022-04-03 15:48

你好对的是的,但是你这种情况下自己申报不了。

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齐红老师 解答 2022-04-03 15:49

小规模没有无票收入单独填写的

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快账用户6638 追问 2022-04-03 15:49

申报不了是什么意思呢

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齐红老师 解答 2022-04-03 15:50

因为系统里面自动出来的是你开票数据

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快账用户6638 追问 2022-04-03 15:50

那就填到正常收入那个就可以吧

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齐红老师 解答 2022-04-03 15:50

比如你红冲了无票,收入100开了,发票开了300,包含这个无票收入系统里面是按照300来的,你实际只需要申报200就可以。

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快账用户6638 追问 2022-04-03 15:52

红冲一个上月的,再按发票做一个正确的收入,是不是一样呀?老师 只是收入相差了免税的那个金额

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齐红老师 解答 2022-04-03 15:57

哦,对的是的是一样的。

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快账用户6638 追问 2022-04-03 15:57

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-03 16:02

不用客气,工作愉快。

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