同学你好,需要查明一下原因哈,如果是已经缴过税了,只是没有做缴纳的分录,现在补个缴税的分录,如果是当时多做的,把他冲回就好了,如果是小规模免税部分的,把他转到营业外收入哈

年末在转销增值税三级专栏时,发现应缴增值税进项税额有借方余额1270.54元,这个余额应该是不对的,可能是以前会计哪里没作对留下来的,我接手以后每月进项税都是转出了的,只留的是上任会计留下的余额,这个要怎么冲平?
老师好,我是小规模公司,发现应交增值税余额贷方里一直有一笔余额5千多元,以前年留下来的。(实际上是没有要缴的税)这个我要做什么分录来调平?
老师好,前任会计留下的应交增值税贷方余额,但实际上,单位没有欠缴的增值税,早就缴过了,这种该怎么处长账
老师,小规模公司应交税费——应交增值税贷方有余额,但是没有实际要缴纳的增值税,要怎么清掉这个余额?该怎么做分录比较好?
应交增值税贷方余额多了1250.02,但是实际增值税没有少交,请问可以直接给他调整过来吗?因为是前任会计弄的,我找不到什么时候出的差错,估计好多年了。
老师,我们有现金和专门有个公司换承兑,,对方会给我们钱,我们承兑换现金我们给他们手续费。。这个有没有风险?
残疾人申报上年职工工资总额需要填吗?这个金额和哪个对了,自带出来的
老师您好 公司贷款买的车 利息发票对方说开不了 没有利息发票咋弄呢?
与云仓库对账,当中B2C发货跟拦截转运两个账单如何核对,在聚水潭什么地方取数核对?
之前按老板充值的电费金额,记制造费用水电费。现在我想在这个月把之前的调整一下,该怎么做。本来正常应该是,预付账款-电费,贷:其他应付款,然后账单出来,借:制造费用-水电费,贷,预付账款-电费。我现在拿到他全部账单了。我该怎么把他一次性调整到这个月,该怎么做
老师,报税每月都是日期限制,出口退税有日期限制吗
制造业月末商品入库、成本结转,需要什么附件吗
老师 我买的时候10元 现在要处理库存 8元卖了 怎么做账
老师,2025年退回2024年企业所得税10000,具体的分录应该怎么做
@朴老师,早上好,请教问题的
嗯嗯,好的,谢谢
不客气哈,给个五星好评呗,谢谢啦