您好!既然你们只是经手,那些个不涉及你们的收入和成本,你们通过往来科目核算就行了,你们真正的收入应该是手续费吧?

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
其实就是赚一个服务费,银行监管到流水很大额,我们收费了500多万,随后又转出去近500万,但是发票是上游学校开给学生,我们没有成本票,不知道该怎么做账?
您好!那只要你们和学生和学校签订了代理服务合同就没问题,你们这个属于净额法核算,不确认这个收入和成本,你们只就你们的服务费确认收入就可以了
那怎么做账呢?和银行怎么解释呢
您好!这个你可以拿着你们的合同去解释,你们就是收一个中介费,收的钱和付的钱都通过其他应收款或者其他应付款来核算, 收钱时 借:银行存款 贷:其他应付款-学校 付钱时 借:其他应付款-学校 贷:银行存款
中间的差额怎么做账呢?
您好!差额需要你们开具发票的 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
差额开了发票,怎么才能有点费用票呢?
您好!这个怎么是差额开票呢?你们交给他们的钱不开票,你们只开手续费的发票哦
哦,请问老师,这种情况怎么才能取得成本票呢?
您好!你们就手续费开具发票,成本就是你们的人工成本,基本不会有别的发票的哦
可以成立一个个体户,用来开具成本票吗?
您好!最好不要,按你这么说金额这么大,个体户开票风险太大了
纳税筹划里面有个单独开个体户给公司开成本票,这个有金额限制?什么情况才能这么做?
您好!个体户也是要维持在500万以下才可以的,主要是你这样操作属于虚开发票,现在个体户抓得很严的
现在纳税筹划的老师都这么讲,缺成本票,就注册个个体户,把个体户当中间人交易,然后开票
您好!现在个体户查得很严的,你们这样其实就是虚开发票,很危险的,以前还可以操作下好像个体户基本都是查账征收了, 其实你们就只负担你们服务费收入就好了,税负不会很高的
老师,哪些行为算虚开发票?
您好!虚开发票有很多种,其中有一种就是没有实际业务而开具了发票,就是你这种个体户的操作方式