借原材料20000 应交税费应交增值税进项税额1800 贷应付票据21800
某企业经税务部门核定为一般纳税人,某月份“原材料”账产期初余额为10400元,“材料成本差异”账户期初贷方余额900元,该企业当月发生的材料采购业务如下(1)2日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为8000元,增值税额为1040元,发票等结算凭证已经收到,货款已经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为7000元。(2)5日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为4000元,增值税额为520元,发票等结算凭证已经收到,货款己经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为3600元。(3)9日,购入材料一批,材料己经运到,并且已经入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为5000元(4)13日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税额为1300元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料己经到达并且已经验收入库,已经开出、承兑商业汇票。该批材料的计划本为9000元 (5)企业本月领用材料计划成本20000元,其中生产A产品用16000元,车间一般修理领用3000元
艾达股份有限公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料的日常核算。2021年5月8日,公司购入A材料一批,专用发票上记载的货款为3000000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。2021年5月9日,公司采用汇兑结算方式购入一批B材料,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,发票账单已收到,计划成本为180000元,材料尚未入库,款项已用银行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并验收入库。2021年5月16日,公司采用商业承兑汇票支付方式购入C材料一批,增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,发票账单已收到,计划成本490000元,材料已验收入库。2021年5月27日,公司购入D材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末应按照计划成本600000元暂估价入账。
(5)某事业单位在其主要业务活动中采用银行承兑汇票结算方式购入一批材料,专用发票记载材料的价款为20000元,增值税款为1800元,材料已验收入库。开出两个月到期的商业汇票。
5)某事业单位在其主要业务活动中采用银行承兑汇票结算方式购入一批材料,专用发票记载材料的价款为20000元,增值税款为1800元,材料已验收入库。开出两个月到期的商业汇票。(财会处理)
向某单位购入材料一批,价款20000元,增值税税率13%,材料验收入库,开出并承兑一张期限为3个月的银行承兑汇票抵付材料款和税费
专项附加扣除有2子女,一个子女2000还是2个子一共2000
老师,带人的装载机租赁,怎么开票
老师,2024年8月一个客户汇入一笔款,当时我问老板需要开票吗,老板说不开,所以我做的无票收入; 现在2025年6月老板说需要开这张发票 还可以开吗?怎么做账呢?
请问老师小企业会计准则收到稳岗位补贴怎么做账,收到的这个还需要给员工做啥福利吗
请问出差的餐费补助没有发票需要交个税吗?
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
本月已缴社保,但现在领导让增加一人购买社保,请问这种增员的,可以在电子税务局直接增员吗?
老师,甲公司从张村合作社购小麦50万元,张村合作社自产自销小麦只能开免税发票,那么甲公司怎么抵扣进项税额呢?
请问老师,出差的餐补没有发票,直接计入差旅费吗?还是需要计入工资交个税?
老师好,现在就是我们一个项目是专业分包,分了很多小项分出去给的别人做的,钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组,泥工班组全是分出去给外面的施工队做的,总包要求代付工资,然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去,挂靠的公司全额申报个税,人员流动性也很大,有的离职了,全部也没有拿完,可能下个月还在报这个人的工资,挂靠公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用