同学,你好 2月份需要做收入的

请问供应商有个发票给我们,章盖错了,盖的财务专用章,我退回去了叫他们重开的,他们到现在还没重开,发票认证平台上还有这张票,怎么办?那个票是11月29号开的,我退回去过月了他们不好作废,只能冲红。我现在该怎么做?
老师好,在2月我们开出的有张票盖了作废章,但系统没作废,3月开了个负数冲销那张票,但可我那张票没做过收入,这种情况账务应该怎么处理呀
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
残值抵税,这个在现金流量中属于投资活动,但是在管理利润表里面税后经营净利润,是不是应该要包括进去?与长期资产相关的都不属于经营的吗?那资产处置损益好像又算,整的我有点不明白了
安装门窗可以开现代服务安装费吗
建筑业,一般纳税人,6000多的打印机和5000多的测量仪是一次性进费用还是入固定资产?
2025年退了2024年的一笔收入1800 怎么做分录比较合适
买车的车辆购置税可以凭完税证明做在车辆的固定资产成本里面吗?
老师请问一下,我们平常都是开机动车销售发票,现在4S店开专票给我们,我也开专票给下游,让下游开机动车发票,应该可以吧
可是我们没收到那钱,出纳开错了自己直接盖了作废章上去,又没当月作废,3月才开负数冲销,现在账务不知道怎么处理了
同学,你好 2月份需要做收入,3月份需要开红字
那现在这张票是没有收入的,开错了没当月作废,次月红冲的,这个作废票的收入去哪弄呀
同学,你好 2月份确认收入,3月份就红冲了,收入红冲就没有了
老师,那收入红冲都做到3月可以吧
同学,你好 收入做在2月份 红冲做在3月份
可是2月的账已经无法调了呀,咋办
同学,你好 可以调的,更正申报
都在三月更改不可以吗
同学,你好 不可以的
老师可以跟我说说为什么不可以吗
同学,你好 你开票系统的数字,给你申报表的数字,不一致
老师,我是季度申报,一季度还没申报,现在是账务需要调整好再申报,一月二月的账已做完,我想在3月份补录2月的收入,然后再3月冲销,这样可以吗
同学,你好 那这样可以的
好的,明白了,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!