您好,是只有发票联入账的

进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
我是小规模 收到专票 按照专票价税合计入账了 那么发票联和抵扣联都要入账 还是只有发票联入账?
老师,收到专票,发票联和抵扣联要放在一起装订入账么?还是说发票联入账本,抵扣联单独用文件袋保存不用装订入账
收到对方开具发票的附件明细只有一联,是和发票联放在一起入账,还是和抵扣联一起
客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联,因为价格变动,他们也没有抵扣,现在我们开了负数专票出去,现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管?之前正票我们是做了收入,现在负数的第一联我们是要做账的,那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了,直接留存就好了吗?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
抵扣联就没用?
对的,那个是没用的哈