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21年暂估电费2000元,22年的,1.2月份暂估电费1000元,3月份把发票都开了出来专票47000,不含税的,收到这些专票怎么做账 同学,你好 把之前暂估冲掉,按照专票正常入账 分录怎么写 领导说,制造费用47000太多了

2022-04-04 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-04 22:14

您好,借成本费用3000,应交税费应交增值税,贷应付账款,贷应付账款暂估(红字)

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快账用户8918 追问 2022-04-04 22:28

不懂,贷方有两个科目吗

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齐红老师 解答 2022-04-04 22:31

您好,是的,相当于提前做了暂估红字冲回分录

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快账用户8918 追问 2022-04-05 00:00

为什么是两个应付

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齐红老师 解答 2022-04-05 06:48

您好,因为没发票需要暂估,取得发票红字冲回暂估

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您好,借成本费用3000,应交税费应交增值税,贷应付账款,贷应付账款暂估(红字)
2022-04-04
同学,你好 把之前暂估冲掉,按照专票正常入账
2022-04-04
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
把银行存款的明细打出来以后,对着银行存款一笔一笔的作帐
2020-11-06
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-27
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