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21年暂估电费2000元,22年的,1.2月份暂估电费1000元,3月份把发票都开了出来专票47000,不含税的,收到这些专票怎么做账

2022-04-04 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-04 17:35

同学,你好 把之前暂估冲掉,按照专票正常入账

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:00

分录怎么写

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:01

领导说,制造费用47000太多了

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:31

同学,你好 你之前的分录是什么样子的?

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:36

红冲,借,制造费用2000              贷,其他应付款–电费2000

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:37

红冲,借,制造费用,1000 贷,其他应付款1000

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:38

同学,你好 红冲 借,制造费用-2000 贷,其他应付款–电费-2000 正常做分录 借:制造费用47000 应交税费 贷:其他应付款

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:38

红冲完,借,制造费用电费–47000 应交增值税,进项6110 贷,其他应付款53110

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:39

月底怎么结转

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:40

同学,你好 你是问损益结转吗?

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:42

制造费用结转到哪里

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:42

在制造费用里面放着吗

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:51

月底制造费用不是结转成本中吗

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:50

同学,你好 制造费用一般结转到生产成本里面

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:52

那本月的成本就高了啊

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快账用户8198 追问 2022-04-04 21:52

领导说,电费太高,不合情理

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:55

同学,你好 你之前都没有结转成本吗?

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同学,你好 把之前暂估冲掉,按照专票正常入账
2022-04-04
您好,借成本费用3000,应交税费应交增值税,贷应付账款,贷应付账款暂估(红字)
2022-04-04
你这个暂估和实际开票的金额那肯定是不一致的。
2024-06-25
你好,因为之前已经暂估了,那么发票来了以后的操作就是先在本月把原来的暂估冲销,然后再本月在按照发票实际入账,这样一正一负其实不影响损益
2022-03-02
您好,这个是不可以的,谢谢
2022-01-11
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