您好 借:在建工程113000 贷:银行存款113000 借:在建工程 21800 贷:银行存款 21800 借:固定资产134800 贷:在建工程113000%2B21800=134800

2、购入固定资产甲公司2019年1月1日以银行存款购入一台需要安装设备,增值税专用发票上注明的设备买价为100万元,增值税13万元,以银行存款支付安装费3万元,发生安装人员薪酬2万元,安装完毕交付使用。要求:对不同时期的业务编制会计分录(增值税要写出明细科目,金额用万元表示)(1)购入时(2)支付安装费时(3)发生安装人员薪酬(4)安装完毕交付使用
甲公司2020年1月1日银行存款购入一台需要安装设备增值税专用发票上注明的设备价格为。300000元,增值税39000元,以银行存款支付安装费30000元,发生安装人员薪酬20000元,安装完毕交付使用。要求对不同时期的业务编制会计分录。1.购入时。2.支付安装费时。3.发生安装人员薪酬。4.安装完毕交付使用。
甲公司为小规模纳税人,2019年5月10日用银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为13000元,支付安装费20000元,增值税税额为1800元。要求:做相关业务会计分录。(1)购入进行安装时:(2)支付安装费时:(3)设备安装完毕交付使用时:
资料2:东方公司为增值税小规模纳税人。2021年3月10日,公司用银行存款购入一台需安装的设备,取得的增值税专用发票注明的设备价款为100000元,增值税税额为13000元,支付安装费20000元,增值税税额1800元,安装费以银行存款支付。
2020年5月15日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额为3600元。甲公司为增值税一般纳税人。(1)购入进行安装时:借:①200000②——应交增值税(进项税额)26000贷:银行存款226000(2)支付安装费:借:③40000应交税费——应交增值税(进项税额)3600贷:银行存款43600(3)设备安装完毕交付使用:借:④240000贷:⑤240000
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?