1借在建工程300000 应交税费应交增值税进项税额39000 贷银行存款339000
甲公司为小规模纳税人,2019年5月10日用银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为13000元,支付安装费20000元,增值税税额为1800元。要求:做相关业务会计分录。(1)购入进行安装时:(2)支付安装费时:(3)设备安装完毕交付使用时:
2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。
新源公司2019年5月购入一台需要安装的生产用设备,取得价款为300000元,增值税税额为39000元,不考虑运输费。支付安装费用20000元,增值税税额1800元。款项均以银行存款支付,设备已安装完毕达到预定可使用状态。请进行账务处理。1、支付设备款和增值税时:()2、支付安装费时:()3、安装完毕达到可使用状态时:()
购入需要安装的BN69型设备2台,买价为800000元,增值税税额为104000元。委托快捷物流公司运输,支付运费等各项费用50000元,增值税税额4500元。全部款项已用银行存款支付。12月10日,BN69型设备安装发包给安装公司安装,支付安装费10000元。12月11日,安装完毕,经验收达到可使用状态交付使用。
购入需要安装的BN69型设备2台,买价为800000元,增值税税额为104000元。委托快捷物流公司运输,支付运费等各项费用50000元,增值税税额4500元。全部款项已用银行存款支付。BN69型设备安装发包给安装公司安装,支付安装费10000元安装完毕,经验收达到可使用状态交付使用。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
2借在建工程20000 应交税费应交增值税进项税额1800 贷银行存款21800
3借固定资产320000 贷在建工程320000