你好 借管理费用办公费 贷其他应付款
维修公司办公楼发生修理费8000元,款项尚未支付
1.2021年6月1日,甲公司对现有的一台生产用设备进行日常修理,修理过程中应支付的维修费用为20000元(银行存款支付),同时发生维修人员工资为5000元。甲公司应编制如下会计分录
某行政单位接受网络公司提供电脑维修服务,其劳务费2000元尚未支付。
长江公司对企业行政办公楼进行日常修理修理过程中,利用身材人材料一批价值为260,000应支付维修人员薪酬为3万3,000¥以银行存款支付办公楼的维修费为¥100,000要求编制长江公司对半功能进行日常修理的会计分录
长江公司对政治洗办公楼进行日常修理修理过程中,领用原材料一批价值为260,000应支付维修人员薪酬为33,000一银行存款支付办公楼的维修费为40,000
怎样做好工业的成本?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?