您好,这个是 借 委托加工物资 26 贷 原材料 26
发出材料26万元委托A公司加工,税率13%,会计分录
A公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%。5月20日,A公司收回委托加工的物资并验收入库。该委托加工的物资系上月发出,实际成本为195万元。本月以银行存款支付消费税5万元,加工费50万元,增值税6.5万元。收回的委托加工材料用于继续加工应税消费品。写出所有会计分录。
施工企业B项目部委托甲公司加工材料。材料成本80000元,支付人工费1000元(不含增值税),材料加工完成验收入库,加工费已支付。甲公司适用的增值税税率为13%。要求:编制发出委托加工材料、支付加工费和加工完成收回委托加工材料时的会计分录。
1、公司发出一批甲商品,价值26万元,委托A公司加工,加工及相关费用合计10万元,增值税率13%,现已加工完毕,材料已运抵达并验收入库,所有费用全以支票结清。详细会计分录,数据对应准确
发出a材料委托饼企业进行加工成闭材料a材料的计划成本为12万元,材料成本差异率为2%。分录表示
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师那个13%不算吗
那个是不算的,您好