是的,现在需要申报文化事业建设费

老师您好,本人填写文化事业建设费申报表采用简单粗暴方法,直接将当期本公司广告开票总额减去当期媒体回票总额之间差额作为当期应征收入直接填表纳税,纳税金额无误,就是未按照填表要求将数据逐一填写,今日自查发现错误深感自责,由于个人失误导致这种申报模式持续了一段时间,请问老师该这种情况如何处理
公司为小规模纳税人,增值税未达起征点。文化事业建设费是做0申报吗?还是需要申报应征收入,好像以前的政策到期了,现在申报是按1.5征收。?请求老师给个正确答案
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
请问广告公司,小规模纳税人,季度开票收入10万元,可以免交文化建设事业费吗,是不是没达到增值税起征点的可以免交文化事业建设费?如果不免交,应该如何申报,要交多少钱的税?
老师,您好!请问总公司是一般纳税人,但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的,企业所得税合并核算申报,但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候,这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报?
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