您好 请问您有什么问题

某高校李教授2020年取得的收入项目如下。(1)每月工资收入17500元。个人负担三险一金2800元,专项附加扣除信息如下:一个15岁在初中的女儿;作为独生子的李教授还有一个年满80周岁的父亲:夫妻约定女儿教育费用全额由李教授扣除。(2)5月出版了一本书,获得稿酬15000元,后因出版社添加印数,当月获得追加稿酬5000元。(3)9月,教师节期间获得全国教学名师奖,获得教育部颁发的资金50000元。(4)10月取得5年期国债利息收入8700元,一年期储蓄存款利息收入500元,某上市公司发行的企业债券利息收入1500元。(5)11月因持有两年前购买的某上市公司股票10000股,取得该公司年中股票分红所得2000元,随后将该股票卖出,获得股票转让所得50000元。(6)12月应A公司邀请其给公司财务人员培训,取得收入30000元。试计算李教授2020年应缴纳的个人所得税。
某高校李教授2020年取得的收入项目如下。(1)每月工资收入17500元。个人负担三险一金2800元,专项附加扣除信息如下:一个15岁在上初中的女儿;作为独生子的李教授还有一个年满80周岁的父亲;夫妻约定女儿教育费用全额由李教授扣除。(2)5月出版了一本书,获得稿酬15000元,后因出版社添加印数,当月获得追加稿酬5000元。(3)9月,教师节期间获得全国教学名师奖,获得教育部颁发的资金50000元。(4)10月取得5年期国债利息收入8700元,一年期储蓄存款利息收入500元,某上市公司发行的企业债券利息收入1500元。(5)11月因持有两年前购买的某上市公司股票10000股,取得该公司年中股票分红所得2000元,随后将该股票卖出,获得股票转让所得50000元。(6)12月应A公司邀请其给公司财务人员培训,取得收入30000元。试计算李教授2020年应缴纳的个人所得税
公民李某是高校教授,2020年度的下列各项收入:1.每月工资20000元,12月份取得全年奖金10000元2.3月份转让专利权取得收入300003.8月份外出讲学获得酬金3800元4.出版专著获得稿酬10万元5.兼职上市公司董事,获得董事费收入50000元6.每个月缴纳社会保险费等2600元注:李某每月首套住房贷款利息3500元,有一个女儿在读研究生,妹妹赡养70岁父母,平均分摊
居民个人丁某2020年取得以下收入:(1)每月工资20000元,每月缴纳“三险一金”4000元,有独生子上四年级,家有父母均已60岁以上,丁某为家中独生子;(2)2月份获得见义勇为奖金20000元;(3)3月份取得股票转让所得10000元;(4)4月份到其他公司设计取得收入56000元;(5)5月份出版编写设计教材,取得稿酬收入35000元;(6)6月份转让著作权取得收入80000元;(7)1-6月份出租门面房,每月取得租金8000元;(8)8月份取得企业债券利息1000元﹔(9)9月份获得市政府颁发的科技奖金6000元;(10)10月份取得国债利息收入2000元;(11)11月份购买彩票中奖238000元。要求:计算丁某2020年综合所得每月或每次预扣预缴税额和全年应纳税额。
居民个人丁某2020年取得以下收入:(1)每月工资20000元,每月缴纳“三险一金”4000元,有独生子上四年级,家有父母均已60岁以上,丁某为家中独生子;(2)2月份获得见义勇为奖金20000元;(3)3月份取得股票转让所得10000元;(4)4月份到其他公司设计取得收入56000元;(5)5月份出版编写设计教材,取得稿酬收入35000元;(6)6月份转让著作权取得收入80000元;(7)1-6月份出租门面房,每月取得租金8000元;(8)8月份取得企业债券利息1000元﹔(9)9月份获得市政府颁发的科技奖金6000元;(10)10月份取得国债利息收入2000元;(11)11月份购买彩票中奖238000元。要求:计算丁某2020年综合所得每月或每次预扣预缴税额和全年应纳税额。
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
@刘红老师,关键是是办税人员是自己,税务申报也是自己
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,