您好!你借原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷应付账款
老师你好,待抵扣进项税要怎么做账吗 买原材料的
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
你好..原材料本月入库..但是进项够了..没有勾选.. 借:原材料 应交税费-待抵扣进项 贷:应付吗 等到哪个月抵扣了 借:应交-进项 贷:应交-待抵扣吗
您好老师,生产管类企业,发现购进的原材料的凭证都是:借:原材料 应交税费---待抵扣进项税,这个二级明细为什么都用待抵扣进项税呢?
暂估原材料,进项税额需要先做到待抵扣进项税额吗
老师,想问下中级财务管理考试时,做计算题和综合题时,乘号可以用*代替填吗?
这一题为什么不能按照债务重组?
您好,老师,想问下:第16题是单选题,答案为什么是这个式子?明明是半年付款一次,不是应:2*A*(1+3%)=30,这样吗?
老师员工给车安挡风玻璃时,把玻璃摔坏了,损失怎么写分录,员工以后会赔偿这块玻璃钱
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
这个钱我都已经付完了啊 ,为什么还是贷:应付账款呢? 只是还没认证啊不是吗
你好!老师并不知道你付没付啊。你没说啊。
那现在要怎么做账吗
你好!贷方你改成银行存款就可以了