你这个是用那个差额,先换算为不含税的是除以一加6%,而不是×。

. 某企业为增值税一般纳税人,2019年5月买入A上市公司股票,买入价280万元,支付手续费0.084万元。当月卖出其中的50%,发生买卖负差10万元。2019年6月,卖出剩余的50%,卖出价200万元,支付手续费0.06万元,印花税0.2万元。该企业2019年6月应缴纳增值税( 2.83)万元。(以上价格均为含税价格) 该企业2019年6月应缴纳增值税=(200-280×50%-10)÷(1+6%)×6%=2.83(万元) 请问为什么不200*50%?
你好老师,请问这道题在算增值税时,为什么不用(卖出价-买入价)×(1+6%)×6%呢
老师好,请问什么是初始入账价值? 为什么这道题不选C呢?怎么不加上进项税呢
你好老师,股票增值税计税依据不是卖出价和买入价的差价为计税依据么,这个为什么要把那个负差10万减除
老师你好,为什么出售交易性金融资产的时候,购买没有交增值税,但是在出售是为什么要讲卖价和买价转为不含税的
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
是的,那不应该是35-5-3.11(增值税)吗?投资收益需要减掉交易费用呢,答案为什么没有减呢?
他问的是处置时候的投资收益,出事时候不考虑你之前的交易费用。