你好,收到a公司的钱,你们单位支付给B公司吗?
请问老师 我们公司从设备厂家采购了一批设备 已经付款 现在对方说他们无法开不票 需要把款退回给我们 重新转账到另一家公司给我们开具发票 这对公司有什么影响吗 需要注意些什么问题呢?
老师,请问有一家公司挂靠我们建筑公司打了一笔货款进了公司,公司给对方也开了发票,需要我们公司再通过其他现金方式返还给对方公司,这笔账怎么做分录
老师,请问下我司收到一笔物业款是对方公司要付给个人的,公司付款付错了,对方公司是应该付给他司员工的,因我司收到对方公司员工的垫付款后才开具的发票,对方公司打款打错了,现在我司可以把这笔款项付给垫付人吗
老师,请问下,别家公司要从我公司过一笔款开票给另加公司,请问现在我们收到款了,怎么付给对方?
老师,请问下,别家公司要从我公司过一笔款开票给另加公司,请问现在我们收到款了,怎么付给对方?
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
是的,我们收到a公司得款了,但是实际这笔钱是B公司的,只是从我们这过下
你好,收到的确认收入,支付出去的结转成本。
这笔钱不是我公司的,老师要还给B公司去的,但是实际我们开了这张发票给A公司,
所以说你们单位做收入, 借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费、 借主营业务成本贷银行存款。
我们没收到票啊,这笔钱是B公司得要给他们,
收到发票正常做账,汇算清缴调整不就可以啦,要不你一直挂着往来爸借其他应收款贷银行存款,对方能给你开发票吗?
就是这种情况,不知道怎么来操作老师,怎么付给对方
直接支付就可以的,签一个假的合同,你已经开了假的收入,不是吗?收入都是虚增的,你的成本也得是虚增,要不你开了收入没有发票,这个高速税务局,我们再续开发票。
是啊,不是我们的收入啊,钱也要付给哪家公司,那老师,付这笔钱怎么付,对私能直接转吗?
可以的,公户直接转出去或者是私户转都可以。
我们肯定是公帐直接出去的,关键老师,我是问你这笔钱能转到对方私账上去吗,你说得假合同是我们公司与B公司签,这不合理啊?,没明白你说的?
你好,那你们虚开发票,这个是合理的吗? 是因为你们虚开了发票,资金必须通过你账户才这么做的?实际这个不属于你单位的钱。 两种做法,借其他应收款贷银行存款, 或者是借主营业务成本贷银行存款汇算清缴调增,你自己选择就可以的。
那正确怎么来付这笔钱给对方才是正确的?
你好,你的销售合同是假的,然后再做一个假的成本的购入的不就可以啦,A公司和你签订销售合同,你和B公司签订的是购买合同,然后做收入成本成本汇算清缴调整就可以的。
老师你是说,我们和a公司签了,再h和B公司签,然后再B公司给我公司开成本票是这个意思?
对的是的,不开发票你也可以支付。 无票支出不可以吗。
我们哪里有和A公司的销售合同啊,都是来过账,这笔钱不是我公司的,要付给B公司得,我现在就是问老师你这笔钱怎么付给对方,我们没有这笔收入啊,我也没收到成本票?
那你们开发票不需要合同吗?
你其他的业务成本有合同吗?和你单位一样的就行。
没有收到成本发票可以做成本,你这个知道吗?汇算清交调灯就是的啦,如果你一直挂账的话,其他应收款一直挂着有余额也不合理,不是吗?或者是借营业外支出贷银行存款。
那你得有一个业务才能转,这个业务你就是体现在合同里面。