同学你好 这个就是缴纳的税费和你们的管理费
例3-6]甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择。方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为11000元,可取得由A公司开具的税率为13%的增值税专用发票。方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得B公司开具的税率为3%的增值税专用发票。方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税价格为9000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为20000元,其他相关费用为2800元。不甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3。,就是这三个方案的企业所得税,该怎么算
请问老师我们挂告安装公司开据发票3%的税点,管理费3%,为什么挂告的公要收我8点39的费用,这里还有其它费用吗?挂告的公司是小规模企业增值税传用发票。
假没我签订的合同是100万,甲方要求发票是小规模企业增值税专用发票,税率3%,被挂告的公收取我3%的管理费,开出的发票显示税率3%,实际他收取我含管理在内8.39%的费用(83900元),这里还有什么费用吗。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,购买原材料时,有几种方案可供选择:一是从-般纳税人A公司购买,每吨含税价格为12000元,A公司适,用增值税税率为13%;二是从小规模纳税人B公司购买,则可取得由税务所代开的征收率为3%的专用发票,每吨含税价格为11000元;三是从小规模纳税人C公司购买,只能取得普通发票,每吨含税价格为10000元,可取得税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨含税销售额为20000元,其他相关费用2000元。甲公司适用城建税税率为7%,教育附加征收率3%[要求]1:假设甲企业以税负最小化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划2:假设甲企业以利润最大化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划3:假设甲企业以现金净流量最大化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划
我们是小规模企业 与甲方签订的合同金额20万左右 当下甲方要求开具9%增值税专用发票税金大约一万八千多, 我们没法开相应税率的票,我能不能给甲方按照60万开票 开成小规模能开出的3%的增值税发票?这样甲方也可以收到相应税额的票据,只是开票金额就成了以60万计算就跟合同金额度对应不上了 这样是否可以?
老师,企业所得税汇算清缴中的资产折旧摊销调整明细表没有要调整的是不是就不用填写?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。