对,就是从购买的次月时候开始骑车。

按照新规定,事业单位的固定资产折旧是要从2019年开始计提的,那是不是2018年年末的固定资产就得重新整理一下,2007年买的打印机什么时候开始计提呢 折旧年限怎么确定?
如果是年中决定变更固定资产折旧年限的话,需要从当年的一月一日起按照新的折旧年限折旧吗?
老师好,固定资产折旧,20年7月购买的二手机器,但是到21年2月才开始投入使用,固定资产折旧应该从哪个月开始计算啊,按月折旧的
固定资产的折旧年限有变动?是从2022年新购买的固定资产开始吗
固定资产减值后视为新的固定资产,用剩余折旧年限重新计算折旧吗
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀