您好,应该是个税的核定收入。

老师 我们单位属于个体工商户 第一个季度没有开过票 为什么申报增值税的时候 他自动出现了一个不动产和无形资产销售额717590块 8毛五 核定应纳税额21527块 7毛3 这个数是怎么来的呢 而且他还自动保存不了
老师 我单位属于个体工商户 我这个月申报2022年第一季度的 增值税他然后显示的是核定应纳税额 核定了服务 不动产 无形资产的销售额核定了七十一万多 我们本季度没有开过发票 也没有无票收入 ,这是怎么回事啊
老师 我们单位是个体工商户 申报增值税的时候 只有服务 不动产和无形资产能填 然后货物及劳务填不了 然后我们嗯 六月份开了一个销售货物的发票 这个数填不上去 怎么办呢
老师我们是工商个体户超市零售企业,属于查账征收,开业两年多,销项票开出很少,进项票也没有,每季度报税都是预估的无票收入,这种情况可以申请为定额征收吗?申请核对征收需要填写什么理由?因我没有进项票和销项票也没做账,只是单独做了银行流水。
老师,请教一下,个体工商户定期定额征收的,税务局自动申报的,我看增值税申报表第四大栏,免征销售收入季度都是30万,年度120万了,那么我工商年报营业额那里应该也填120吗?这样才是正规的是吗?填0好还是填120好呢,无论填啥有没有弊端呢
老师 企业工商年报中的纳税总额 包含企业在异地预缴的税金吗
老师,想问下做了留抵抵欠税的那个数据,可以在电子税务局哪里查到吗
老师你好 深圳地区的装饰装修公司,小规模小微企业,去东莞做项目,申报了跨区域管理,增值税在哪里申报?请了解的老师指点,目前我在广东带脑子税务局直接登录提示 税号错误,税号直接复制过来的也提示错误
朴老师,个税赡养老人可以填岳父、岳母吗?
老师,应税商品申报增值税时已免税商品申报了,现已做免税商品进项税额转出,并交完税款,账务处理怎么做
老师,现在自然人也可以登录电子税务局,开发票了吗
怎么可以不现实开票人
老师,出口什么成交方式运费做代收代付?
老师,假如建筑劳务公司,抵账来几套房子,这个房子落户到劳务公司好,还是落户到商贸公司好?后期这些房子是需要卖掉的,麻烦老师从税收,后期账务处理给于指导和建议
这个月的发票红冲需要怎么红冲?和之前好像不一样了
就是税务局核定的我们单位必须要交的税吗 那这样的话 增值税和个人所得税都要交喽
您好,是的。一般按照核定数交就行。
那么老师我看他核定的数是按照3%征收的 那么能享受今年的政策免税或者是按1%交吗
您好,增值税一季度1%交;4.1后面是免税.
那么我这个核定征收的也能按1%来交税吗
您好,所得税核定按照3%。
那么他为什么给我核定的这个数 这个表上它直接就填到了免税销售额未达起征点销售额我点保存它保存不了 说是已经到了起征点了 我不知道他什么意思
您好,季度超过45万起征点了。
那按照您的意思 他核定了一个销售额快72万了 我得交两万六千多的税呢 是这样吗 必须要这样吗
您好,建议你到办税大厅先核实一下是否税务局数据是否正确。如果我们本季度没有开过发票 也没有无票收入是零申报,不须交税。
老师会是一种什么情况 税务局会主动给纳税人核定交多少税 定期交多少的那种 什么情况才会出现这样的情况呢
您好,一般是按照核定数缴;先搞清72万的原因,再申报也来得及。