同学你好,3月份要交哈。你现在开了负数票,这个负数票会冲减在你4月正数票里面,当你报4月份税的时候,就是正数减负数后的余额去报

3月份开了增值税发票4月初才发现没作废,这样的情况要缴3月份的税吗?还是现在开付数票可以不用缴税呢?
老师,请问 公司于2021.10月代开了增值 税专用发票,当时已扣增值税及附增的税款。隔月回客户说要按3%税率开原因。作废了上月的发票。请问这样的情况,我们现在可以申请退回之前的税款吗?还是说再开出之前(作废)的发票的红字票来冲现在的税款这样比较好?
现在我要报3月的税,3月开了发票出去忘记开进项票进来了,我可以4月开票进来抵3月的增值税吗?有什么办法可不缴这个税吗?
老师,我在年初时开具一张免税负数发票,90万,是去年12月份没作废成功的。在3月份时又开了一张税率是1的35万正数维修水渠发票,我申报增值税时填写0了。免税和不免税可以互抵吗?我超过30万了是不是需要缴纳税款呢
老师,请问我3月开错的一张发票,然后当时没有作废,现在4月7号今天红冲的这张发票,我报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税吗,还是说4月红冲了 就没有这种发票的税了呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师你好我3月份开的票,没有收款就是不是真实的。
你开了票就要交哈,不管你收没收钱啊