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收钱吧等收款工具,每月发生的结算手续费怎么做账

2022-04-07 06:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-07 07:00

你好 你收钱的时候 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 增值税 然后结算 借:银行存款 财务费用 这里是手续费 贷:其他货币资金

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快账用户9304 追问 2022-04-07 07:07

好的,非常感谢!

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齐红老师 解答 2022-04-07 07:08

不客气 亲,满意请丢金币和五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 你收钱的时候 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 增值税 然后结算 借:银行存款 财务费用 这里是手续费 贷:其他货币资金
2022-04-07
你好,同学,平时可以正常做财务费用,收到手续费发票时再将财务费用红冲,按发票金额重新做。
2024-11-19
同学你好,可以放到其他货币资金,手续费计入财务费用
2023-07-06
同学你好 这样做是可以的。在实际操作中,由于手续费发票跨月才能收到,因此在当月可以先将手续费计入预付账款,待收到发票后再将其转入财务费用
2024-06-26
同学你好 之前按月计提手续费时,如每月 100 元,根据用途计入相应费用科目(以财务费用为例): 借:财务费用 - 手续费 100 贷:其他应付款 - 应付手续费 100 收到几个月(假设三个月共 300 元)发票时: 冲减之前计提的其他应付款: 借:其他应付款 - 应付手续费 300 贷:银行存款(或应付账款等)300 若发票金额与计提金额有差异,多则补记费用,少则冲减多计提费用。如发票 320 元,多 20 元补记: 借:财务费用 - 手续费 20 贷:银行存款(或应付账款等)20; 如发票 280 元,少 20 元冲减: 借:其他应付款 - 应付手续费 300 贷:财务费用 - 手续费 20 银行存款(或应付账款等)280
2024-12-30
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