你好 1、固定资产转入清理: 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 贷:固定资产。 2、清理过程中发生的费用以及应交的税金: 借:固定资产清理, 贷:应交税金。 贷:银行存款或现金。 3、清理收回收入, 借:银行存款, 贷:固定资产清理。 4、最终固定资产清理科目余额在借方,则转入营业外支出,若余额在贷方则转入营业外收入。

老师,请问固定资产报废,没有收入怎么做分录
老师固定资产报废的分录问做了?
提前报废的固定资产不提折旧做分录固定资产转哪了[捂脸]
固定资产报废了怎么做分录
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师我的电三轮车要置换用做分录吗?这个三轮车我已经折旧完毕了。
需要的,这个也要做分录的
那是借:固定资产清理 贷:固定资产累计折旧吗?
那是借:固定资产清理 3000贷:固定资产累计折旧30000
不是的 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 贷:固定资产。
老师那我是都写上哪吗?我折旧的分录是借:业务活动费用 贷:固定资产累计折旧
你这个不是标准的账务处理啊
老师那折旧怎么做了?
借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 贷:固定资产。
老师那按我的分录怎么做处置了?
你那个不是标准的账务处理,我的才是标准的啊。
老师事业单位的清理怎么做分录?
?你前面没有说你们是事业单位啊,怎么这么突然
不好意思老师我忘说了。
报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产) 具体情况看你所在地区或单位类型对固定资产的处置要求,可以查阅你单位相关文件来决定。