你好,是招待费发生额的60%。

企业在筹建期间发生的业务招待费可按实际发生额的60%记入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。那剩下40%的业务招待费记入哪个科目?
老师,企业筹建期发生的业务招待费在做账时,借长期待摊费用……开办费的金额是所有金额还是发生额的60%呢
你好 筹建期费用计入长期待摊费用—开办费科目。后期开始营业 如何从中区分业务招待费。是建三级科目长摊—开办费—业务招待费。还是自行做表记录金额 以便后期调整
老师,请问生产企业筹建期间发生的所有费用都计入管理费用 开办费还是计入长期待摊费用 开办费呢?
请问筹建期发生的餐费发票,借:管理费用-开办费,贷:库存现金。筹建期结束时,开办费中业务招待费60%税前扣除,在做账的时候怎么提现出来呢?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,不是在第二年企业所得税汇算清缴时才调整吗
你好,调整全部调增,你在营业期才可以抵扣60%。
那如果做账时,剩余的40%记在哪个科目
你好,还是做到长期待摊费用里面只不过是不允许抵扣所得税。
老师,筹建期招待费60%准予扣除,还有开办费不少于3年摊销,这两个意思是什么
你好,也就是招待费允许抵扣企业所得税的金额是发生额的60%。
为了长期待摊费用,开办费你营业期需要分摊的,分摊的时候借管理费用,开办费贷长期待摊费用,这个需要分摊,最低三年。 也可以选择一次分摊的。
老师,小规模纳税人是季度申报企业所得税,如果筹建期报企业所得税时,招待费全额抵扣了,那第二年汇算清缴时是不是要把多抵扣的40%调增
你好,筹建期就不允许抵扣的,全部调增。
老师,我有点不明白了,对于筹建期招待费
你好,筹建期不允许亏损,这个理解吗?不允许抵扣所得税的,你做长期待摊费用里面也没有抵扣所得税,全部调增。
然后你再营业期按招待费发生额的60%,比如你发生了100,只能抵扣60。
老师,你的意思,筹建期的招待费在营业期时只允许抵扣60%吗
对的是的是的是的是的。