你好,3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这里的174981.11是含税金额,还是不含税金额?

固定资产原值780641.54,已提折旧605660.43,未提折旧174981.11。3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这个情况怎么做账务处理?
1、2019年1月,审计人员审查了某企业2018年12月基本成产车间设备计提折旧情况,在审阅固定资产明细账时,发现如下记录:(1)11月该车间设备计提折旧额为12000元,年折旧率为6%(2)11月购入设备一台,原值20000元,已安装完工并交付使用。(3)11月将原来未使用的设备投入车间使用,原值10000元。(4)11月送外单位大修理设备一台,原值50000元。(5)11月对一台设备进行技术改造,当月交付使用,该设备原值为200000元,技术改造支出50000元,变价收入20000元。该企业账面显示12月份该车间设备计提折旧21000元。要求:计算该企业2018年12月份计提折旧额是否正确,差额多少?
注册会计师李进审查了甲公司2016年12月固定资产折旧具体情况,已经发现以下情况。(1)2016年11月,车间设备计提折旧120000元,年折旧率为6%;(2)2016年11月,车间购入设备一台,价值200000元;(3)2016年11月,将原来未使用的车间设备投入使用,原值100000元;(4)2016年11月,送外单位大修理车间设备一台,原值500000元;(5)2016年11月,对一台车间设备技术改造,当月交付使用,设备原值2000000元,技术改造支出50000元,变价收入200000元;(6)2016年12月,车间设备计提折旧210000元。要求:假如2016年11月车间设备计提折旧数正确,2016年都所有产品均已售出,分析说明2016年12月车间设备具体折旧是否正确,如不正确做出审计调整。
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
老师 请问收到现代服务 包装服务费的发票 这笔款是应该记入到成本的 我应该记什么科目呢
老师我 工资薪金贷方累计 46500 实际发放37300 那我税收金额和账载金额 和实际发生额 填多少? 个税申报全年总金额是37300
发票如何批量下载????
老师,如果想安排残疾人来抵扣2025年残保金,需要从什么时候开始给残疾员工购买社保和发工资? 当地最低工资标准是2400,社保最低基数是4299,是按哪个基数买?
老师,如果我去工业制造业企业面试,被问及成本怎么核算的,我该怎么回复?之前我在一家私企的工业制造业在过半年的时间,但是那家企业不怎么正规,成本核算不准确,都是用设置好的模板来套取的数据。所以我到现在还不清楚工业制造业的成本核算的步骤以及流程应该是怎样的?
老板要统计公司有多少钱,怎么统计
纯外贸出口企业的,只有外销业务,没有内销业务的企业,取得费用类的进项发票可以抵扣吗?
老师,我们有个员工去年10月20日休产假了,产假到今年4月份。公司给他买社保买到4月份。很有可能我下个月给她买了4月社保,她就会辞职了。就是说,社保买到4月,从5月份开始不买了的话,我是要在什么时候进社保系统里面办理减员?
中午好,我们是代账公司,下个月有一客户要交五险一金,要他们提供什么资料给我们呢
公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 金额是37000 这个2025年2026年分别要怎么处理
是含税金额
你好 借:固定资产清理 174981.11 , 累计折旧 605660.43 , 贷:固定资产780641.54 借:银行存款等科目 174981.11 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
老师,发票开出了钱还没收到,第二步是不是以后再做
你好,发票开出了钱还没收到,第二步需要做,只不过借方不是银行存款科目
那借方是要记入什么科目呢
你好,借方计入 其他应收款 科目核算
好的,我们是小规模纳税人,那季报的时候这一部分销售额要怎么申报呢
你好,在增值税申报表的固定资产处置栏次填写申报