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固定资产原值780641.54,已提折旧605660.43,未提折旧174981.11。3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这个情况怎么做账务处理?

2022-04-07 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-07 08:30

你好,3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这里的174981.11是含税金额,还是不含税金额?

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快账用户5180 追问 2022-04-07 08:31

是含税金额

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齐红老师 解答 2022-04-07 08:35

你好 借:固定资产清理 174981.11 , 累计折旧 605660.43  , 贷:固定资产780641.54 借:银行存款等科目 174981.11  ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理

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快账用户5180 追问 2022-04-07 08:37

老师,发票开出了钱还没收到,第二步是不是以后再做

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齐红老师 解答 2022-04-07 08:43

你好,发票开出了钱还没收到,第二步需要做,只不过借方不是银行存款科目 

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快账用户5180 追问 2022-04-07 08:44

那借方是要记入什么科目呢

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齐红老师 解答 2022-04-07 08:50

你好,借方计入  其他应收款  科目核算 

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快账用户5180 追问 2022-04-07 08:55

好的,我们是小规模纳税人,那季报的时候这一部分销售额要怎么申报呢

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齐红老师 解答 2022-04-07 09:02

你好,在增值税申报表的固定资产处置栏次填写申报 

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你好,3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这里的174981.11是含税金额,还是不含税金额?
2022-04-07
一、去年卖出设备收到部分款项时 去年设备卖出搬走,收到部分款项但未开票确认收入,此时应先将设备转入 “固定资产清理” 科目,会计分录如下: 将设备账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 (截至去年卖出时已计提的累计折旧) 固定资产减值准备(若有) 贷:固定资产 (设备的账面原值) 收到部分款项 借:银行存款 贷:预收账款 - XX 客户 二、去年卖出后至今年 7 月的折旧处理 虽然设备已卖出,但因为未完成收入确认等流程,在会计处理上,由于设备所有权相关的风险报酬未实质转移,从谨慎性原则出发,通常可以继续计提折旧,计入相应成本费用科目, 比如: 借:制造费用 / 管理费用等(根据设备使用部门确定) 贷:累计折旧 三、今年 8 月份开票并确认收入时 确认收入 借:预收账款 - XX 客户 (之前收到的部分款项) 应收账款 - XX 客户 (尚未收到的款项) 贷:主营业务收入 / 其他业务收入(根据公司经营业务性质确定) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清理 借:资产处置损益 (若处置产生损失) 贷:固定资产清理 或者 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (若处置产生收益) 处理去年卖出后至今年 8 月多计提的折旧(理论上需冲回) 由于设备已处置,从设备所有权转移角度,不应再计提折旧,所以需要冲回去年卖出后至今年 8 月多计提的折旧,假设这期间多计提折旧金额为 X: 借:累计折旧 X 贷:制造费用 / 管理费用等(根据设备使用部门确定) X 四、关于 8 月份折旧 8 月份开始,设备所有权已实质转移,不应再对已卖出的设备计提折旧,只对企业仍持有且符合折旧条件的固定资产正常计提折旧即可。
2025-09-10
你好,这个要看你当时折旧的时候是怎么做的? 做红字凭证冲减
2025-04-10
是小规模,不开票的情况下这个也属于免税收入
2022-06-02
这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性,尝试重新计提折旧,核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决,可通过金蝶软件的固定资产模块,按规范流程重新进行固定资产减少操作,如在金蝶云星空中,可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面,新增资产处置单进行处理
2025-06-09
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