你好,3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这里的174981.11是含税金额,还是不含税金额?

固定资产原值780641.54,已提折旧605660.43,未提折旧174981.11。3月份开了174981.11的设备转让发票(是普票)出去,这个情况怎么做账务处理?
1、2019年1月,审计人员审查了某企业2018年12月基本成产车间设备计提折旧情况,在审阅固定资产明细账时,发现如下记录:(1)11月该车间设备计提折旧额为12000元,年折旧率为6%(2)11月购入设备一台,原值20000元,已安装完工并交付使用。(3)11月将原来未使用的设备投入车间使用,原值10000元。(4)11月送外单位大修理设备一台,原值50000元。(5)11月对一台设备进行技术改造,当月交付使用,该设备原值为200000元,技术改造支出50000元,变价收入20000元。该企业账面显示12月份该车间设备计提折旧21000元。要求:计算该企业2018年12月份计提折旧额是否正确,差额多少?
注册会计师李进审查了甲公司2016年12月固定资产折旧具体情况,已经发现以下情况。(1)2016年11月,车间设备计提折旧120000元,年折旧率为6%;(2)2016年11月,车间购入设备一台,价值200000元;(3)2016年11月,将原来未使用的车间设备投入使用,原值100000元;(4)2016年11月,送外单位大修理车间设备一台,原值500000元;(5)2016年11月,对一台车间设备技术改造,当月交付使用,设备原值2000000元,技术改造支出50000元,变价收入200000元;(6)2016年12月,车间设备计提折旧210000元。要求:假如2016年11月车间设备计提折旧数正确,2016年都所有产品均已售出,分析说明2016年12月车间设备具体折旧是否正确,如不正确做出审计调整。
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
老师,请问缴纳22年度印花税+滞纳金,如何账务处理?
现在不可以开劳务了吗?那应该开什么
老师我们是药店老板进货有收货单和发票能直接给老板转账吗
请问老师,我们是生产销售刹车片的,我们公司4月单套产品的生产成本较往期高出10元,从料工费入手分析吗?当月生产产品耗用的原料=上期末在产➕本月投入-本月末在产 用这种倒扎的方式计算的
请问老师,甲单位租房,出租方是乙(小规模纳税人),房租100万,另外还单独支付了1000元,承担乙的房产税和个税。请问甲1000元用什么附件做账,能否取得乙的房产税和个税的完税证明呢?
所得税季度申报不给更正,那么可以更正12月的吗
老师,我们是煤炭交易公司,25年11月份有一笔出了结算单,没有结算款,需要在当时确认收入吗
老师,26年缴纳的25年的社保,而且有滞纳金,那么滞纳金怎么入账?25年已经结账了,26年缴纳的这部分滞纳金计入26年的账务?
一般纳税人,企业会计准则,个税手续返还计入其他收益,审计也是出 其他收益,填报汇算清缴主表时,也应填在其他收益,这种收入算 企业所得税不征税收入吗
老师,有营业外收入和营业外支出的划算怎样调
是含税金额
你好 借:固定资产清理 174981.11 , 累计折旧 605660.43 , 贷:固定资产780641.54 借:银行存款等科目 174981.11 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
老师,发票开出了钱还没收到,第二步是不是以后再做
你好,发票开出了钱还没收到,第二步需要做,只不过借方不是银行存款科目
那借方是要记入什么科目呢
你好,借方计入 其他应收款 科目核算
好的,我们是小规模纳税人,那季报的时候这一部分销售额要怎么申报呢
你好,在增值税申报表的固定资产处置栏次填写申报