你好请把题目完整发一下
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
为提供运输服务而购买了汽油,并取得防伪增值税专用发票注明汽油价1000元,并通过税务机关的认证。(7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台(洗衣机单位生产成本1200元)。按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机140台(税务机关核定售价低)。(8)采取以物易物方式向丙厂提供A型号洗衣机2000台(注:洗衣机的型号、品质价格等均完全一致。,丙厂向本企业提供等价的B配件40000件。双方开出的均是普通发票。(9)年初购进的材料,由于库存保管不善被盗,账面价值为80万元,该批材料进项税已抵扣。要求:根据以上材料,按下列序号计算回答问题,单位:万元(保留两位小数)①计算当月该企业发生销项税额
可以抵扣进项税额是 4000*0.13+2000*0.13+10*6.7*1.1*0.13+1000*0.11+2000*0.06+1000*0.13-80*0.13=1139.81
当月销项税额的计算是 第二个业务的单价是多少
要求:根据以上材料,按下列序号计算回答问题,单位:万元(保留两位小数)①计算当月该企业发生的销项税额②计算当月该企业进口业务应纳增值税③计算当月该企业可抵扣的进项税额④计算当月该企业内销业务应纳增值税税额
第二个业务的单价是多少
0.2万元(含税价)
0.2万元(含税价)
①计算当月该企业发生的销项税额 50002*0.2/1.13*0.13+1000*0.2*0.5/1.13*0.13+800*0.2/1.13*0.13+150*0.2/1.13*0.13+2000*0.2/1.13*0.13=1229.87
②计算当月该企业进口业务应纳增值税 10*6.7*(1+0.1)*0.13=9.581
④计算当月该企业内销业务应纳增值税税额 1229.87-1139.81=90.06