直接按照日常核算要求核算,在税务方面,因为未取得发票,建议全额调增申报
请问购买的价值6500元的模具没有取得发票,不能税前扣除,那这个模具是一次性计入费用还是计提折旧合适?
请问公司购买的模具价值6500元,没有取得发票,一次性计入费用又超过了税法规定的不超过5000元的规定,请问怎样做账才合适?
对啊商贸有限公司(一般纳税人)于2019年10月与超人科技签订一份购销合同,合同约定购买超人科技计算机20台,对方开具增值税专用发票,每台不含税售价为5000元,税额650元,超人科技代垫运费1500元,开具增值税普通发票。请问本次购买电脑的成本单价是()元。
对啊商贸有限公司(一般纳税人)于2019年10月与超人科技签订一份购销合同,合同约定购买超人科技计算机20台,对方开具增值税专用发票,每台不含税售价为5000元,税额650元,超人科技代垫运费1500元,开具增值税普通发票。请问本次购买电脑的成本单价是()元。A5650B5075C5000D5068.81
某有限公司一般纳税人于2019年十月一超人科技签订一份购销合同,合同约定购买超人科技计算机20台,对方开具增值税专用发票,每台不含税售价为5000元含税额650元,超人科技代垫费用1500元开具增值税普通发票,请问本次购买电脑的成本单价为多少元?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
计入固定资产计提折旧?
这种一般是易损的吧,可以直接计入低值易耗品
低值易耗品不是使用年限大都一年以内的吗?这模具可以用好几年呢
那您可以进入固定资产没问题,根据您实际业务来核算,但您这个业务就会比较复杂,会在每年的折旧上面进行纳税调增