你好,免税收入填这里是对的!
老师。开的电子普通发票免税和9%那些税率开一起了。那我申报的时候是手动采集的,我填那个免税发票张数的时候是把那些混有9%的发票也算一章是吗?
老师你好,我开出一张电子普通发票了,后面那个含税价呢是有小数点的,那我该怎么办?怎么做上报数
老师你好,我的开的是电子普通发票,国家是免税的,那我这个表对吗?我这个月就开了一张含税金额的是9900.电子票,去年也开了一张合计一起的税额,应该是294.06
我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
老师你好,别人在我这里下单总共花费了180元,让我给开发票,我从国家税务局里开电子普通发票,那这个发票的含税金额180还是不含税180呀
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,一般纳税人的增值税附加税费申报表的一表的话,他主要看的是本月的是本月数还是本人累计的增值税怎么计算呢?
因为3月23号他这边退税了12,000多给我,但是我之前的那个缴款税跟现在的税对不上的那个怎么办?这个表是主要看的是这个月增值税的吗?
你好,你这个月是看本月的增值税应该交多少。