你好,免税收入填这里是对的!
老师。开的电子普通发票免税和9%那些税率开一起了。那我申报的时候是手动采集的,我填那个免税发票张数的时候是把那些混有9%的发票也算一章是吗?
老师你好,我开出一张电子普通发票了,后面那个含税价呢是有小数点的,那我该怎么办?怎么做上报数
老师你好,我的开的是电子普通发票,国家是免税的,那我这个表对吗?我这个月就开了一张含税金额的是9900.电子票,去年也开了一张合计一起的税额,应该是294.06
我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
老师你好,别人在我这里下单总共花费了180元,让我给开发票,我从国家税务局里开电子普通发票,那这个发票的含税金额180还是不含税180呀
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
老师你好,一般纳税人的增值税附加税费申报表的一表的话,他主要看的是本月的是本月数还是本人累计的增值税怎么计算呢?
因为3月23号他这边退税了12,000多给我,但是我之前的那个缴款税跟现在的税对不上的那个怎么办?这个表是主要看的是这个月增值税的吗?
你好,你这个月是看本月的增值税应该交多少。