对,消费税是价内税,所以要计入到成本中
一般纳税人的税费销项税和进项税 是可以相互抵扣的,所以不用计入成本 是对于购进商品来说吗? 这道题我选了b,因为我就是想的消费税是可以相互抵扣的,所以不计入成本 但是答案是选a是这道题是属于委托加工 不是购进商品,所以选a 是这意思吗?
一般纳税人的税费销项税和进项税 是可以相互抵扣的,所以不用计入成本 是对于购进商品来说吗? 这道题我选了b,因为我就是想的消费税是可以相互抵扣的,所以不计入成本 但是答案是选a是这道题是属于委托加工 不是购进商品,所以选a 是这意思吗?
请问老师内账在外账发生缴纳税金这部分怎么处理呢?因为内账原材料和收入都是含税的。另外内账这商品成本单价这也是含税了,这样出的成本单价是正确的么?因为外账都是价税分离,成本单价是不含税嗯
老师,这题还要选BD的原因,是不是因为消费税是价内税,所以要计入对应的成本
老师,这道题的C选项,消费税如果是委托加工只有在对外出售时才记入成本,连续加工就不计入存货成本,为什么还要选C
老师,餐费发票过万,可以报销吗?
个体户能直接转成一般纳税人吗?或者个体户能直接转成小规模纳税人吗?
老师,我公司第三季度给四名职工发奖金,每人10000元,如何并入四个人工资个税申报?如何记账呢?
老师,零售业,刷卡银联公司扣除的手续费记入什么费用?明细科目是什么?
个人独自企业申报个税可以每个月都零申报吗
老师,您好,请问企业所得税第三季度的职工薪酬部分应该怎样填,实际发放的数是借方数是吗?但是1月份是发放上年度的12月份工资,如果是填借方数的话,最后和汇算清缴的税收金额会不一致
老师,你好。单位是小规模纳税人,第3季度开票价税合计82700元(其中金额81881.2,税额818.8),开票税率是1%,平时做账81881.2做主营业务收入,818.8做在销项税里面的。现在税务申报,818.8的销项税免税。做一笔分录:借:应交增值税销项税818.8贷::营业外收入减免税款818.8,请问老师,这些会计分录以及数据对吗?
老师季度企业所得税预交,还用汇算清缴调增吗?
你好老师,我想咨询下,我公司的银行回单上有一笔收款,上面是应付贴息资金转来的,交易渠道是柜面,附言是25年一季度利息,这个会计分录怎么做呀
老师,公转私有什么好的方法
那消费税计入成本中去,看不看是一般纳税人还是小规模纳税人呢?
不是,一般纳税人和小规模都计入成本
也就是增值税的话要看是一般纳税人还是小规模纳税人,一般纳税人增值税进项可以抵扣,小规模纳税人不行。 然后这个消费税不管是一般纳税人还是小规模纳税人,通通计入成本
对的,就是这个意思的